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老师好,收到一张红冲发票,是咨询费发票上月已抵扣,本月收到红冲发票怎么做账务处理?

2023-09-11 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-11 16:10

借:咨询费 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户4089 追问 2023-09-11 16:16

已经付款了,款也退回来了,摘要写什么呀?

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:18

就写退咨询费 借:管理费用 -咨询费 负数       银行存款 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       

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快账用户4089 追问 2023-09-11 16:29

嗯?这样借贷是不是不平了呀,是不是借:银行存款 正数 贷:管理费用 负数 应交税费-增值税进项转出 正数

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:33

就是那样做的哈,银行存款是正数

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快账用户4089 追问 2023-09-11 16:36

哦哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-11 16:40

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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借:咨询费 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-09-11
直接红冲就可以了,原分录红冲
2020-01-06
账上只做进项转出就可以
2024-08-29
你好,这个自己保存好了就可以的。负数发票的第二三联也是自己保存好了,第一联拿来作账。
2022-09-05
这个的话 要转出了 借:预付账款 贷:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税转出
2020-05-04
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