借:咨询费 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数

供应商红冲了,上月开票内容A\\B\\C\\D的发票;本月全部冲销,又重开了;上月发票并没有认证抵扣。那么 本月收到的 红字发票和蓝字发票,怎么处理? 业务怎么处理?
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
请问收到一张红字发票和一张正确的发票,冲的是8月份的已抵扣了。请问怎能做账?
老师好,收到一张红冲发票,是咨询费发票上月已抵扣,本月收到红冲发票怎么做账务处理?
老师,您好,请教一下上个月收到的一张专票已经入账并且已抵扣,现在发现开票有误对方红冲了,重新开,请问红冲的账我这边应该怎么做?
老师,合并报表中,非购买日发生的内部销售损益,比如21年11月份发生的存货内部销售,也需要算到调整后的净利润么
快递代理公司,请问什么时候进仓费?谢谢你了。@朴老师
按加权平均计算存货成本法发生非正常损失,进项税转出的金额如何计算
老师,我想问一下,老板社保基数写的是25000那么,我申报个税是养老填多少?医疗填多少?失业填多少?怎么计算的,可以写一下吗?公司是江苏徐州丰县的
股东为了贷款工资让做了很高(实际就是平时用和公司的往来借款做的现金归还、现金发放工资),个税需要交2.3万,个税汇算清缴之前能把税交了后面再退税行?财务报表回头也得改,这样可行么,西安的
老师,有限合伙转让股份,这边申报的税在哪个申报表里申报的
报关单一个品名(例如工具箱拉手),多型号(Hx-2021/Hx-2031)写一项。进项发票怎么写才不影响退税?今年又有这个文件喔 根据《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告 2013 年第 12号)规定,对于属同一货物的多种零部件需要合并报关为同一商品名称的,企业应将出口货物报关单、增值税专用发票上不同商品名称的相关性及不同计量单位的折算标准向主管税务机关书面报告,经主管税务机关确认后,可申报退(免)税。但如果不属于这种同一货物多种零部件合并报关的情况,信息不一致通常是不符合退税要求的
超市有哪些商品免征增值税呢?
老师,我们找一个50岁的人,只给他发工资,不给他上社保可以吗
物业公司,业主预存的电费专用发票,我勾选了,做进项税额转出,这个转出应该填哪一栏
已经付款了,款也退回来了,摘要写什么呀?
就写退咨询费 借:管理费用 -咨询费 负数 银行存款 贷:应交税费-增值税进项转出 正数
嗯?这样借贷是不是不平了呀,是不是借:银行存款 正数 贷:管理费用 负数 应交税费-增值税进项转出 正数
就是那样做的哈,银行存款是正数
哦哦,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。