您好 请问您合同跟谁签订的 就应该谁施工 是开具发票

你好,请问一下。我公司是主要做城镇雨污水分流配套的。具体点就是,卖相关产品和材料给客户,或者我们自己有安装师傅帮客户进行这些材料和产品的安装。请问一下,在税务上,卖产品材料是开具13%,那这个安装是根据建筑业开具9个点,还是劳务服务?现代服务?
请问老师,我公司用个人安装大门,人工、材料费11万多,本来是想让他给我们公司去税局代开发票,分出来开,人工和材料费,但是税局现在不让开人工劳务费,那可以把对方的人工费加到材料里面吗,这个开发票怎么开,合同要怎么写
老师,你好!我想问下我们公司厨房需要安装一段铝材料的隔断,但安装的这家个体户没有营业执照。提供铝材料和安装都是这家个体户。他去税务局代开劳务发票税点21,他可以找一家公司开成铝材料的,不开劳务的?
我们是家具公司,承接了全屋定制的业务,就是我们给客户设计好,然后买材料辅料找工人制作安装好,我想问一下开发票我们是整体开九个点的建筑服务发票还是得按照材料 和服务不同税率分开开?
老师你好,我们是一家建筑公司,承包了甲方的劳务分包工程和水电安装专业分包,劳务部分给甲方开的是3%的专用发票,我们用的是简易计税方法,水电安装专业分包的这一部分甲方要求开9%的专用发票,我们开出去销项发票以后,可以进项发票可以收到材料费和人工费,老板的车可以开13%的税率的话,我们可以抵扣进项吗? 2、收到材料发票以后 借方:工程施工/直接费用/材料费 贷方:应付账款 给甲方开建筑服务—工程服务 材料费这一块需要开建筑服务/材料费吗? 一个季度后 借方:主营业务成本 贷方:工程施工/直接费用/材料费 工程施工/直接费用/劳务外包费
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
我知道的,我想问可以把劳务和铝材料一起开成铝材料吗?不开劳务发票,劳务发票代开税点太高?
最好是开一部分劳务费发票 个体户开具劳务费发票 可以做人工成本 不需要多少税点的啊
他没有营业执照,只能去代开,税务局代开劳务发票税点21
您的意思是个人去代开 对吗? 要交劳务报酬个人所得税 对吗 金额多少?
所以人家的意思是他可以去找一家有营业执照的公司帮忙去开发票,开成铝材料。不开劳务的
金额是5800元
个体开具发票 不需要缴纳增值税 要缴纳个人所得税 年度终了 个人收入不超过60000 到时候可以申请退税的啊
老师,你没懂我的意思。主要是他没有营业执照
我知道 没有营业执照 可以个人去税务大厅申请打开发票 如果2023年代开发票的劳务费金额没有超过6万 明年汇算清缴的时候 缴纳的劳务报酬个人所得税可以申请退税