你好,抵用券抵消,这个是抵用券,是你们单位发放的吗? 第二种,借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费, 下一个月借银行存款、 销售费用、服务费, 贷其他货币资金
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
老师,药店销售药品 1、有的用抵用券抵消一部分金额,剩下的微信支付 2、有的用医保卡,而且医保卡刷卡是下个月才到账 这2种情况,该怎么做分录?
老师,药店销售药品,客户买药花了100元,支付的方式是刷医保(医保钱要下个月月中才到账)+我们店内部给的1张10元优惠券,客户实际只花了90 这样的分录该怎么做呢?
老师去年企业有一部分无票成本要调增,这部分成本填申报表哪里
请问,开票名称和付款名称不符,可以嘛? 怎么做账
老师,请问一下餐饮发票2025年开回来能放入24年嘛?老板说是24年的费用。
请问污水处理费入什么科目,是否跟水费一样
现在数电发票不用输入开户行和地址的嘛
固定资产一次性扣除,有残值,汇算清缴怎么填? 购买固定资产不含税金额486371.68元 残值率5% 折旧5年 去年8月购买,9月开始折旧 现在是第一年,汇算清缴表怎么填?
你算一下 按照我们目前情况 产品定价毛利定多少可以实现盈亏平衡,老师,这个怎么算
我们跟客户签订的办公室租赁合同,其中有给客户减免。那减免的部分,客户那边需要纳税么,这个减免金额视作客户的收益么
请问老师题504选C怎么不对
老师您好。我必须把公司办税人员换成我吗?代账公司让换成我,但是我觉得不是必须这样吧?
老师下一个月: 借:银行存款、 销售费用、服务费(这里是根据实际情况前面这3个银行存款、销售费用、服务费选择写一个就好吧?) 贷:其他货币资金 但是为什么可能会有个销售费用、服务费呢?一般不都是转成银行存款啦?
你好,全部都给你们,没有服务费手续费?
这样啊,那借方的销售费用又指什么呢?
你好,扣除的服务费,销售业务发生的。
那这样写分录对不对?把服务费设到销售费用下面 借:银行存款 销售费用—服务费 贷:其他货币资金
可以的,可以这么做的。
老师,还有你刚才问的那个券,是总店自己做的一些现金券发放给老客户,还有一些满减券,这种抵用券该怎么做分录呢
借销售费用 贷预收账款,这是赠送的, 消费了之后借预收账款、银行存款,贷主营业务收入应交税费。
消费之后的分录没看明白 借:预收账款/银行存款(2选1?) 贷:主营业务收入 应交税费—应交消费税?
你好,之前做了预收账款不是吗?赠送的视同销售。
他来消费的时候,他给你一个券100块钱,然后他花了600块钱,再给你500不就行了。