你好,抵用券抵消,这个是抵用券,是你们单位发放的吗? 第二种,借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费, 下一个月借银行存款、 销售费用、服务费, 贷其他货币资金

保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
老师,药店销售药品 1、有的用抵用券抵消一部分金额,剩下的微信支付 2、有的用医保卡,而且医保卡刷卡是下个月才到账 这2种情况,该怎么做分录?
老师,药店销售药品,客户买药花了100元,支付的方式是刷医保(医保钱要下个月月中才到账)+我们店内部给的1张10元优惠券,客户实际只花了90 这样的分录该怎么做呢?
过了报税期申报下一个月有滞纳金吗? 公司是电器批发零售公司,拿给门店商家代销商品,出库给他们还没收到货款的时候。需要做账务处理吗?具体分录怎么写?然后卖了公司账户收到了货款又该怎么处理?最后老板用私人微信发给门店商家刷到我们公司门店商家卖的货款(扣除了销项税额,和刷卡手续费),月底或者后面几个月来结算之前代销商品提货的金额。有的商家微信发给我们老板微信。
不做法人,我在公司上班,但是在其他公司做监事有风险吗,
老师,我4月份一笔业务都没做,5月初又收到了好多单据,那么5月可以做4月的账务处理吗
老师您好!是这样的,之前投资的钱一直在用,但是股东并没有收回成本。所以,现在盈利的钱转进对公账户之后,这个该怎么记?是属于实收资本?还是公司借款?
财务工作一般都是需要哪些票证什么的?
老师上3月份计提工资是全额,4月份发放的时候发现有个迟到的扣款5元,3月份的账已结了,4月份做账怎么做这个5元迟到的钱
老师您好,请问畅捷通T+版本,每页记录数怎么设置一页看5000条
老板名下有好几家公司……把两个公司的地址放在同一个地方……这样有什么风险吗?可以不可以?
老师你好,我们是一家医美机构,最近跟一家做私密的团队达成合作,内容是她们负责私密开发和运营,然后分走35%的营业额,这部分分走的钱,如果让对方开发票,开什么类目的发票最合规?
卖猪肉的个体工商户,怎么能开出9个点的专票
老师,公司购入41.18吨货物,含税单价2550元,运费含税每吨50元,加工费每吨不含税70元,销售时向客户收取户头费每吨不含税30元,销售含税单价2820元,问缴纳涉及到的各项税款分别是多少,利润是多少
老师下一个月: 借:银行存款、 销售费用、服务费(这里是根据实际情况前面这3个银行存款、销售费用、服务费选择写一个就好吧?) 贷:其他货币资金 但是为什么可能会有个销售费用、服务费呢?一般不都是转成银行存款啦?
你好,全部都给你们,没有服务费手续费?
这样啊,那借方的销售费用又指什么呢?
你好,扣除的服务费,销售业务发生的。
那这样写分录对不对?把服务费设到销售费用下面 借:银行存款 销售费用—服务费 贷:其他货币资金
可以的,可以这么做的。
老师,还有你刚才问的那个券,是总店自己做的一些现金券发放给老客户,还有一些满减券,这种抵用券该怎么做分录呢
借销售费用 贷预收账款,这是赠送的, 消费了之后借预收账款、银行存款,贷主营业务收入应交税费。
消费之后的分录没看明白 借:预收账款/银行存款(2选1?) 贷:主营业务收入 应交税费—应交消费税?
你好,之前做了预收账款不是吗?赠送的视同销售。
他来消费的时候,他给你一个券100块钱,然后他花了600块钱,再给你500不就行了。