在电子税局-我的信息-纳税人信息-税费种认定信息里看你们要交的税种,税率和申报期限 还需申报工资个税

老师你好,小规模纳税人是不是每个季度末15日申报增值税,比如这个季度就是9月15日申报,个人所得税还需要像一般纳税人一样每个月申报吗
小规模纳税人需要每个月申报财务报表吗?税种认定增值税和附加税,企业所得税是季报
一般纳税人是每月都要申报增值税,印花税及附加税?小规模纳税人是每个季度申报吗?
一般纳税人的外账,每月申报增值税附加税水利建设税等、个税、社保费,每季度申报所得税、财务报表,还有其他需要申报的吗?
请问一下老师,一般纳税人是每月申报增值税,附加税,每季申报企业所得税吗
老师,请教一下:公司合同怎么管理归档好一些
那些税收分类编码需要征印花税呢?
老师,我们研发支出都是费用化的支出,没有资本化的,分录可以直接是研发支出--某某项目----工资这样吗
老师,建筑行业项目上从业培训开的都是普票对吧?
之前已经抵扣的进项,这个月红冲了,报税的时候怎么填
老师,课程没有更新的吗?
一个个人独资子企业,他在第三季度开始申报增值税,当时只是提交了利润表,然后资产负债表还要填写吗?,,如果要更正的话应该怎样更正?流程怎样?,当时填了收入9000,成本7000,销售费用300,管理费用100,利润1600,然后资产负债表这些数分别填在哪里?分录如何?
那住宿费呢 可以计什么类目抵扣
老师,种植中药材合作社收购农户摘取野生的中药材,那我们合作社的进项发票如何获取
外贸出口,进销项发票设备型号不一致,已发起退税流程,税务线上已审批,第一次退税需要上门核查,这个进销发票设备型号不一致影响吗?怎么解释?
如果我预付了一笔款项分录是,借:应付账款5万,贷:银行存款5万,但是过了两天供应商就把发票开来了,我的分录就是借:管理费用5万进项0.04万贷:应付账款5万,那个进项是差额我怎么处理啊?那我进项怎么处理呢?
借:管理费用4.96万 进项0.04万 贷:应付账款5万