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老师,我7月份做了这样一笔分录,然后8月进项发票到了,我也认证抵扣了,我要怎么做分录

老师,我7月份做了这样一笔分录,然后8月进项发票到了,我也认证抵扣了,我要怎么做分录
老师,我7月份做了这样一笔分录,然后8月进项发票到了,我也认证抵扣了,我要怎么做分录
2023-09-12 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 09:35

8月发票到后,待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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快账用户7550 追问 2023-09-12 09:36

8月也付了这次税费的,怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-09-12 09:41

就是我写的这个转增值税的分录,其他正常做就是

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快账用户7550 追问 2023-09-12 09:47

我这是海关税费,我没做过的,请老师帮忙,我一个借方待抵扣,贷方待抵扣,不就没了,是不是再做一笔借应交税费 增值税 进项税额 贷银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-12 09:54

尼是一般纳税人, 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 建议你好好学学实操

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快账用户7550 追问 2023-09-12 09:56

增值税是不用交啊,但是海关的进项税额,我银行存款扣了钱的啊

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齐红老师 解答 2023-09-12 10:05

8月发票到后,待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项       应付账款-暂估 贷:应交税费-待转进项       银行存款

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快账用户7550 追问 2023-09-12 10:11

所以你刚刚回答的,8月发票到了以后那个分录,不是那样做的对吧,改成你现在回复我的这个,你这个应付账款暂估,估的是什么啊,你这个分录和之前的根本平不了

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齐红老师 解答 2023-09-12 10:14

关键是你那个应付账款什么时候支付?

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快账用户7550 追问 2023-09-12 10:15

没有付,不知道什么时候付,对方也没开发票,现在就是海关这边关税我支付了,我觉得和应付账款什么时候付,没关系吧

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齐红老师 解答 2023-09-12 10:25

你先挂的应交税费-待抵扣进项需要转入应交税费-增值税-进项。 因为您的应付账款包括应交税费-待抵扣进项,银行付款交的增值税实际就支付了部分应付账款

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8月发票到后,待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2023-09-12
同学,你好 你之前的分录发一下
2023-10-01
你好,现在不需要待认证进项税这个科目
2024-09-06
之前借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款做的,是这个吗?
2021-08-31
同学你好 你可以进项税先做 待认证抵扣进项税
2023-08-14
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