8月发票到后,待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
老师 你看我这样做对不对 1月2月都收到了进项发票 3万 我做的到分录待抵扣进项税额 然后3月开了发票 我认证了2万进项 我就把待抵扣转2万到进项 这样对不对呢
你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录
老师好,我今天申报7月增值税,我发现我之前的留抵税额够抵扣的,我7月的进项专票先不认证抵扣了,等我申报8月的时候不够再把7月那张进账专票认证抵扣,然后这个成本票我7月记账直接按照价税合计的钱做的账8月又把这张抵扣了的话我怎么做分录呢
老师,我7月份做了这样一笔分录,然后8月进项发票到了,我也认证抵扣了,我要怎么做分录
生产型企业厂房和设备是租赁的,没付款,但是发票已开,怎么做会计分录?
因为库存商品不符合需方要求,产品报废,需要进项转出吗,账务怎么处理呢
小规模纳税人购买汽车和在二手市场卖车的会计分录,如何报税,只用申报企业所得税是不?
事业单位应税收入,财务会计确认收入是把增值税剔掉的,那么预算会计收入怎么确认,含税还是不含税。比如收到收入款113万,财务会计确认100万收入,应交销项税额13万,那么预算会计确认多少收入?依据具体是哪个准则条款?
老师,我想问一下,我有一年没有上班,没有参保,现在上班了,能在我现在的这个公司补交之前一年没有上班的社保吗,或者是在哪个地方补交社保呢
24年企业购进一辆小汽车,季度所得税申报的时候填写了A201020明细表,在24年汇算清缴的时候一次性调减了,但是那张a105080表只填写了固定资产第5行的数据,第28行没有填写会有什么影响吗? 另外25年第一季度报表中A201020应该怎么填写?
老师,一般纳税人物业公司的账做完了,月末计提增值税和附加的数是从哪里取的?是销项税减进项税吗?进项税应该勾选多少钱怎么判断?
个税计算表中的累计工资收入是按应发工资数? 职工福利费,工会经费和职工教育经费这三个扣除标准的工资薪金总额,工资薪金总额是按实发工资数还是按应发工资数呢?
老师,我刚到一个电商公司怎么开始工作
安装公司支付的代发工资款应做到哪个科目?
8月也付了这次税费的,怎么做分录
就是我写的这个转增值税的分录,其他正常做就是
我这是海关税费,我没做过的,请老师帮忙,我一个借方待抵扣,贷方待抵扣,不就没了,是不是再做一笔借应交税费 增值税 进项税额 贷银行存款
尼是一般纳税人, 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 建议你好好学学实操
增值税是不用交啊,但是海关的进项税额,我银行存款扣了钱的啊
8月发票到后,待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 应付账款-暂估 贷:应交税费-待转进项 银行存款
所以你刚刚回答的,8月发票到了以后那个分录,不是那样做的对吧,改成你现在回复我的这个,你这个应付账款暂估,估的是什么啊,你这个分录和之前的根本平不了
关键是你那个应付账款什么时候支付?
没有付,不知道什么时候付,对方也没开发票,现在就是海关这边关税我支付了,我觉得和应付账款什么时候付,没关系吧
你先挂的应交税费-待抵扣进项需要转入应交税费-增值税-进项。 因为您的应付账款包括应交税费-待抵扣进项,银行付款交的增值税实际就支付了部分应付账款