进项票和销项票开票单位不一致没有影响,只要在账务处理的时候按照正确的金额结转销售成本就可以。 进项发票是企业在购买商品或服务时发生的费用所生成的发票。而销项发票则是企业向客户销售商品或服务时所开具的发票。两者在单位和数量上可能存在不一致的情况,但只要按照正确的账务处理方法结转销售成本,增值税就可以进行抵扣,不会造成影响

一张发票上,多个项目名称,可用不同的计量单位吗?开票的计量单位必须要和进项的计量单位相同吗?例如,进项是吨,销项开具用公斤?
请问开票的时候,进项票和销项票开票单位不一致有影响麽? 单位之间是可以换算的
我们单位之前有一个开成品油发票,9月要新换一个公司开票,9月进项不足,之前那个单位还有库存,这两个单位可以互开发票吗?价格是平价还是怎样
老师,我们的进项发票数量单位哪里,单位开的是块,但是我们做合同时合同写的是个,然后销售发票开的也是个,请问有影响么,我们是商贸企业
老师,请问,送货单跟开票收款单位不一致有影响没得,相当于,供货单位是收款单位,开票单位的代理商家,他们没有收款单位的送货单,只有自己公司的送货单
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
老师,将企业不同的职能作用拆分到不同的主体?这在税务筹划方面有什么用?喜欢开个体户是目的?为了个税减免?
老师,退休人员的退休金和退休之后又找的工作挣的钱,要放到一起交个税吗?
网站域名费用收到软件服务费发票入什么科目合适?详细说说
电子税务局查季度申报表怎么查,路径告知一下
好的 谢谢了 供应商给我司开票的时候 相关运费等费用都算到开票金额里面去了,但系统中这部分费用不会进行流转的,那我当月直接把这部分的费用成本直接结转掉,有影响麽?
同学你好 这个没事的
好的 谢谢了
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