您好,一下子开一块了是吗

老师 银行手续费和贷款利息 银行一起开具的专票 合计30000 (手续费8000 贷款利息22000)但是贷款利息是不能开具专项发票的 那我怎么处理 发票勾选系统怎么做好呢
老师 支付宝收款,有手续费 我直接下到手续费了 后期银行汇总开手续费发票 这个要怎么处理呢 发票直接附凭证后面吗?
老师,我们公司这边有笔贷款,还贷款利息的手续费26万,银行那边开不了这笔手续费发票给我们,请问这样子的话这笔手续费能税前扣除吗
老师您好,我公司是一般纳税人,以前年度银行手续费没有取得发票,入账分录是: 借:财务费用/手续费,贷:银行存款 ,现在取得以前年度手续费发票,应该怎么做账务调整?
老师:我们公司贷款手续费,前期没有开手续费发票,去年的贷款手续费,今天前期贷款手续费,这月一起开了,30多万的手续费发票,该怎么处理呢。
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
老师,想做好成本会计,去一个新公司是不是要先去车间待个把月?
董孝彬老师,我公司预付了运费,付了运费后对方就给我公司开票,之后我公司按照当月实际的运费确认销售费用,那这个发票应该放在预付运费后的凭证后还是放在确认销售费用的凭证后,放在确认销售费用费用的凭证后的话发票金额和费用又不一致,这该怎么办?
额,开出来几张发票
那你们只能目前一次性做财务费用的
财务费用以前做过了,就是没开发票。现在开出来发票了该放了哪里呢。去年的没有发票也做了财务费用了。不知道该怎么处理呢
那你当时汇算清缴扣除了吗
扣除了,突然想起来,没票不能扣除.现在怎么办呢
建议啊,最好是重新申报,怕有问题
不想重新申报,这样容易注意,还有其他办法吗?
你不想修改,那你就只能把票给放进去,今年的费用正常做今年,但是一旦被查出来
查出来也没事,我们本事亏损400万,查出来30万,还是不用交税。如果是这样把发票放到今年是可以的对吧
嗯对是这个意思的