你好,是差额计税的吗?

请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
老师我们公司这个月进项税额是260882.56 还有一个加计扣除1.1 销项税额:831396.18 如果我这个月只想交1万元的增值税 那我如果开6个点的税 我还要开多少6个点的进项票进来 怎么算老师
5.海达公司2019年8月份发生如下业务:(1)5日,对外销售某种资源税应税产品2000吨,每吨应交资源税5元。(2)8日,将自产的资源税应税产品500吨用于产品生产,每吨应交资源税5元。(3)18日,用银行存款支付合同应付的印花税3000元。(4)20日,结算本月应付职工工资总额200000元,代扣职工个人所得税共计2000元,实发工资198000元。(5)31日,本期实际应交增值税400000元,消费税241000元。该公司适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加费率为3%。请作出以上业务的会计处理。
5.海达公司2019年8月份发生如下业务:(1)5日,对外销售某种资源税应税产品2000吨,每吨应交资源税5元。(2)8日,将自产的资源税应税产品500吨用于产品生产,每吨应交资源税5元。(3)18日,用银行存款支付合同应付的印花税3000元。(4)20日,结算本月应付职工工资总额200000元,代扣职工个人所得税共计2000元,实发工资198000元。(5)31日,本期实际应交增值税400000元,消费税241000元。该公司适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加费率为3%。请作出以上业务的会计处理。
5.海达公司2019年8月份发生如下业务:(1)5日,对外销售某种资源税应税产品2000吨,每吨应交资源税5元。(2)8日,将自产的资源税应税产品500吨用于产品生产,每吨应交资源税5元。(3)18日,用银行存款支付合同应付的印花税3000元。(4)20日,结算本月应付职工工资总额200000元,代扣职工个人所得税共计2000元,实发工资198000元。(5)31日,本期实际应交增值税400000元,消费税241000元。该公司适用的城市维护建设税税率为7%,教育费附加费率为3%。请作出以上业务的会计处理。
老师,刚入职一家企业,之前的短期借款记的混乱,跟实际有差额,但是涉及到好多年账目,以前年度不清楚什么原因造成的,这个差额记账时怎么调整呢?
老师赡养老人父母健在 祖父母也健在 可以同时扣除吗
买进商品,拿不到发票,对公支付金额就全部入库存商品吗
老师,公司支付给另一个公司信息服务费,发票暂时还没有回来,请问怎么做分录
老师 股东想从账上打款到他个人,再转回做实收资本,怎么操作合理
公司年底聚餐,给优秀员工发的现金红包,做账计提的时候分录摘要怎么写
小规模刚成立的公司,还没有业务,2025.12.30号开取得一张技术服务费50000元,现在什么税,增值税不用申报,没有收入,小规模不能抵扣,是不是只报企业所得税
老师您好,就是我们是总公司,和分公司是汇总报报表还有所得税,增值税和个税是分公司自己报,我想问下所得税,报工资薪酬那块,第一行按成本费用那个和第二行实际支付那个是不是得把分公司带上呢,因为财报什么的是一起的
老师您好,小规模企业,我们甲企业5000买一个椅子,5000卖给乙企业。我咋做会计分录
实收资本没变化,营业账簿的印花税就不用交吧