你是差额计税的吗?差额计税的必须填写的,你看一下你发票怎么开的。

@值班颜老师(不私加) 老师,您好!我刚上岗的碎石厂,由于是私营的小企业,夫妻经营,沒有请会计做帐,也没有财务管理规范意识,除了大数额款顶从开户很行进出外,其余的货款大部分是从两人微信进出,而且平时购买的生产配件,经手人员拿购买的收据(有的只有购买清单没有发票或者清单与发票上的公章不一致或者购买清单上没盖公章),没填写报销单,老板娘就直接从微信里把款项给支付了。 请问一下这些烂东西咋处理啊?单据上补盖公章和换票据不太现实,老板娘说都不知道谁是经手人了。如果这些支出不入帐,也就是成本、费用没入帐,而收入是开了发票的,这样所得税不是很多? 如果入帐,又跟银行存款对不上?请问该咋办啊?这些手续不齐全的票据如果入帐,被查出来后,会计要承担责任吧
老师,我这个季度做了应收账款的坏账准备,因为涉及到企业所得税预交,预交里面也要填营业外支出金额,其中坏账准备是多少,滞纳金多少,这样我们才是四十多万,我知道这个应收账款没有税法规定的依据和滞纳金罚金是不能税前扣除的,我只是现在是预交,税务局看到我的企业所得税申报表这个营业外支出数据,会不会叫我调回来重新申报,重新申报,我们税就交多了,明年申请退税特别麻烦。我这个还怎么办,我就怕税务局叫调回来补税,明年汇算清缴我也会把作坏账准备调增企业所得税,我目前也只能报四十多万的利润,我不知道后面两个季度会不会没利润。我都不知道怎么办了,我怕是风险提示
有谁知道劳务派遣公司在申报时,附表一没有填写扣除额;附表三没有填写发生额,这个会不会影响主表呀。因为刚接触此行业,当里申报一看,销售额及税额都对,就没去多想点申报了。后来听了学堂课程,才知道要填写这两个数据。
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
小规模纳税人: 预付账款1200元,实际收到库存商品1300元 预付账款时: 借:预付账款B——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:预付账款B——1300 补付时: 借:预付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
朴老师,凭证装订一般需要放什么?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗??对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
科研试验队入住酒店产生的住宿费计入那个分录?具体分录请详解
老师,我去高新行业面试会计要注意什么 这个行业特色东西有哪些
老师我们有个新能源公司,用这个公司投资100%控股了2个光伏发电项目的公司,这要增加一个建设安装工程施工的,是在新能源公司增加营业范围办理建筑工程资质,还是新成立一个公司比较好,现在的新能源只有投资没有其他经营业务
老师,向个人购买了服务,私人先转账3000元支付了,然后这个人想找公司报销,但是没有取得发票,请问报销了会怎样
是差额征税的。因没接触过,已申报,但听学堂课程说一般纳税人还要填写附表一及附表三这两个数据。
老师,就是把发票备注栏上差额征税金额填写上去就可以了,想问的是这两个数据如果没填写上去好象不会影响要交的增值税,对吧。
你好,影响你交税的,你不填写这个扣除项目,它就按照你不含税的金额乘以税率直接缴纳了。
老师,好象不会的。因为发票开了,系统直接数据就导入附表中,要交的税直接自动填写这么表中的。如果税交多了,我当时申报应该也发现了。就因为自己没接触过,一看主表及附一所显示的税与发票一样,就直接点击申报了。
你的销售额是不是填写错了?你直接是按照发票的税额/税率填写的销售额。
你应该填写的是你发票上面的不含税销售额作为销售额。
简易计税办法计税销售额是系统自动生成的,我看了一下,是按发票不含税销售填写的
那不对,不含税的金额乘以5%和收入减成本除以1.05乘以5%,绝对不一样的,你自己再算一下的,如果你觉得一样,你就这样做
不理解哦
发票金额100 税额100-80)/1.05*5% 差额扣除80。 就想知道你填写了100之后,你的税额是等于100乘以5%,能和上面的发票税额能一致吗?能一致的话,你怎么算出来的?
不理解的话,哪一个不理解请指出来可以吗?说了一堆呀
说了一堆你,结果来了一句不理解
老师,我刚看了自己的申报表。因为没填写本期发生额是0,如果我补填写,就是发票上差额征税可扣减的数字,相减的话刚好也是应交的增值税。
你好,建议你去修改你发票上面的开的差额,你就去修改一下的。如果你发票上面不开差额的,你就不用管了。
好的,谢谢老师指点。
不要客气,工作愉快。