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老师您好,我收到一份差额计税的代缴社保怎么做分录,谢谢老师

老师您好,我收到一份差额计税的代缴社保怎么做分录,谢谢老师
2023-09-13 10:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 10:25

你好,工资薪金还是你们单位自己发放,自己申报个税吗?

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快账用户5602 追问 2023-09-13 10:27

工资和个税都是对方操作

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:31

借管理费用、劳务费,贷银行存款。

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快账用户5602 追问 2023-09-13 10:32

差额计税的部分不用体现是吗老师

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:33

对的,是的,这个是销售方,人家交税的和你单位没有关系,你直接按照发票的价税合计来就行。

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快账用户5602 追问 2023-09-13 10:39

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-13 10:42

不用客气,工作愉快。

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你好,工资薪金还是你们单位自己发放,自己申报个税吗?
2023-09-13
计提: 借:生产成本 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
2022-01-07
你好这个要看具体退的是什么税。
2025-03-06
 你好;  借银行存款贷营业外收入 - 补助收入; 如果是补助的话; 这样走; 如果是  多支付的退回; 冲支付科目 和  计提分录即可   
2022-09-29
这个借税金及附加贷,应交税费,应交印花税。 然后再借应交税费,应交印花税,贷银行存款。
2025-04-17
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