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老师,请问生产设备以建设完成,收到部分发票,合同也签了,但是发票不齐全,那我转固定资产的时候按那个金额转入固定资产

2023-09-13 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 10:59

可以按照暂估金额进行入账

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快账用户8331 追问 2023-09-13 11:16

请问这个暂估金额按合同来确认吗?

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:18

按照合同的金额进行暂估。

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快账用户8331 追问 2023-09-13 11:22

如果质保金的发票金额出现调整,已计提的折旧是否进行调整?

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:23

已经计提的折旧不用调整。

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快账用户8331 追问 2023-09-13 11:50

老师,能给我一份完整的23年会计准则吗?

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齐红老师 解答 2023-09-13 11:51

不好意思,我这没有这个准则内容的文件呢

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相关问题讨论
可以按照暂估金额进行入账
2023-09-13
你好; 1.   是的。 也得按月折旧的。 只是没有发票折旧额汇算无法税前扣除的  
2022-02-17
你好,这个是可以的,你等到发票来了再冲减这个应付账款就可以的
2020-08-27
学员您好: 需要冲减,具体分录如下: 预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 对方开具发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 补付余款 借:预付账款 贷:银行存款
2021-01-14
你好 ;       这个是借款专门来修建固定资产发生的吗 ?  借款是否用到了其他用途去   
2022-03-28
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