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老师,请问我司3月份流水线可以生产了,但是直到今天组建流水线用到人工材料还在在建工程没有结转到固定资产—铜杆流水线 因为还有部分设备还有人工发票没有取到呢,我想所有到齐了在建工程结转到固定资产!这个思路是不是不太对!

2024-03-29 22:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-29 22:18

您好 部分设备还有人工发票请问有数据吗

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:19

有一部分有具体数据有一部分没有!

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齐红老师 解答 2024-03-29 22:19

那有大概数据吗 可以先暂估入账 然后转固定资产 后期再调整固定资产账面成本

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:21

很多设备组成的流水线,我进入公司时进场了!但是没有从公户付出来!领导也说了有的有发票有的没有发票!所以我也不清楚!后续经手的部分有数据,

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齐红老师 解答 2024-03-29 22:21

大概数据都没有的吗

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:22

老师我从2月份账里结转固定资产,然后3月份开始计提折旧可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-29 22:22

请问什么时候达到预定可使用状态的

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:23

设备真不清楚,车间办公室,配电所,等等别的都是对公付的也确定有发票!

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齐红老师 解答 2024-03-29 22:23

那可以暂估数据再入账  后期再调整

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:24

嗯嗯!老师3月投产了我可以2月份结转到固定资产然后3月开始计提折旧吗?

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齐红老师 解答 2024-03-29 22:24

3月投产了 可以2月份结转到固定资产然后3月开始计提折旧

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快账用户8939 追问 2024-03-29 22:30

老师在问一下啊,如果我2月结转到固定资产100万,3月计提折旧了,4月才开进来发票,金额是90万,请问发票到了我怎么入账做调整啊?想不明白

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齐红老师 解答 2024-03-30 02:08

调减固定资产金额 不调整累计折旧 (固定资产原值-预计净残值-累计折旧)/剩余折旧期间

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您好 请问您在建工程写借方的时候 没有收到发票的吗
2021-05-23
1没有就根据合同暂估借固定资产贷其他应付款暂估款,后续取得发票借固定资产负数贷其他应付款暂估款负数按发票做借固定资产贷其他应付款,付款做借其他应付款贷银行,2没有付款做借固定资产贷其他应付款,和上面一样做,
2021-02-26
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