若要计入固定资产价值中,可8月入账,先挂往来

请问老师,我固定资产4月份购买开始使用,但由于前端报销不及时,8月份才拿来拿来财务入账,请问折旧需要补计提5到8月,还是从9月开始计提
老师,报销单是8月写的,领导是9月签的字,是按8月入账还是9月,因为是购买固定资产时产生的一些费用
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师您好,9月、10月分别买一台笔记本电脑,员工在10月、11月报销费用,固定资产卡片开始使用时间是从9、10月开始还是从10、11月开始?我现在是这样,固定资产-A电脑,开始使用时间是9月,可是入账时间,写会计分录是10月购入电脑,报销给员工,固定资产的使用时间比入账时间早一个月,这样有不有问题?
你好,老师,我想问下哈。如果2023年第三季度所得税申报表资产总额填写的是8月份的。重新上传报表9月份的资产总额和8月不一样。那汇算清缴时资产总额是按之前的8月的填写还是更改后9月的资产总额来呢
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
法人不是股东可以借款给公司吗?
余额表应收账款期末借方余额为负数表示什么?
老师,怎样把把自己设置成企业在电子税务局的办税员?
老师,去年的电费25年12月份才一起开的。开票金额电业局是按照实际发生的开了2万6。 但是做账实际做的是2万,我把发票附上就行不用管他
学堂可有卖注会550题目的?
郭老师,甲供材是哪种,建筑行业之前甲供材简易计税是哪种可以算
郭老师,什么情况下要交房产税,有房产证的要?还是租房的也要
朴老师,做账时是不是要避免同一个员工在两个往来挂账?比如A员工既用其他应收,又用其他应付做账。
朴老师,我公司是集团的电商公司,24年12月电商经理拿了2000的发票来报销,这2000块确实是电商公司发生的支出,但发票抬头是集团工厂,这2000在24年12月已经用电商公司的银行账户打给电商经理,我现在补账,电商经理报销的2000元该怎么做账?
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!