你好,你直接更正6月的申报就可以了
老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师,我这边6月份的时候收到一张不可以抵税的268的税控盘技术维护费的发票,当时没注意被我全额抵税了,这个月才发现是不抵税的发票,我这边叫对方另从开具了可以抵扣的发票,那我之前报税就错误了,这种要怎么处理呢?
老师,我们的一个供应商,没经过我们同意就把上个月的发票冲红了,我在勾选抵扣的时候发现了这个问题,我这张发票只是增值税不能抵扣,是不是这张发票我还是能当作成本用呢?所得税前可以正常用吗
请问老师10月份有开出销货发票给客户,客户也已经抵扣了,这个月发现金额有错误,需要重开,客户同意补偿税额,那是不是需要全额补偿开出去的那张发票的税额,然后我们这边税务再怎么处理呢?
每一笔货款进货款都要做个记录,我应该怎样记呢,纯小白,不懂什么分类
奶站进货货款,销售额,破损过期的牛奶,怎样做账
老师,请教下增值税报表上的进项转出的明细的纸质发票哪里可以查到,我进去只查到电子发票的进项转出的明细
生产线的账怎么操作,该如何下手,有五家以上的公司,外账外包,分子公司母公司,家族企业,我所在的企业是母公司,财务三个人,生产线加贸易公司一共30多员工,该如何去整理账,原有的账套有四家,还有一家电商的业务量不大,我主要负责内账会计,物流公司,贸易公司,生产线,有很多往来比较乱,有预支,开发票普通电子发票方面的对接,电子发票没开过,我明天正式开始接手,不知道从哪里着手准备
老师,你好,我老板跟他朋友合伙成立一家公司,我公司出料体,人工,他朋友出包材啥的,现在他朋友从这个公司拿货出去,老板让我问他朋友,他朋友说工厂9元,新公司结算按12元,相当于一盒新公司挣3元利润。我问老板,老板说把料体成本先收回来,料体是他朋友付的,那他朋友拿货价是按9元还是12元的价格收呢
单位买的门,分录怎么写
老师、本月开错的(红字)发票,又开了一张正确的、开错这一张是不是不用登记任何凭证就可以了?
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对