你好,单位是一般计税的。
您好 老师 请问 如果一般纳税人企业 在2018年时买进一台二手车做为公司固定资产(普票 没有进项抵扣) 期间计提车辆折旧后,又在今年9 月出售,此时是否要通过固定资产清理进行会计处理?请问目前二手车交易是否免税(二手车交易发票上未显示税款),是否还要通过一般纳税人申报表进行申报 应该填写那个栏次里吗??税率应该是多少呢?
1.利宁工业企业为增值税一般纳税人,机构所在地在甲县。2021年6月10日转让其2014年购买的一幢写字楼。取得含税转让收入4500万元。该写字楼位于乙县,2014年购买时的价格为2900万元,保留有合法有效凭证;该办公楼资产原值3000万元,已经计提折旧150万元。已知:利宁工业企业对于该项业务选择了简易计税方法写字楼的增值税预征率为5%,征收率为5%,税率为5%,请回答下列问题。要求:(1)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关预缴增值税?预缴多少?如何进行预学税款的账务处理?(2)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关中报缴纳增值税?申报缴纳时是否需要补缴税款?利宁工业企业转让写字楼时计提增值税时应如问进行账务处理?(注意:仅需答出与增值税有关的账务处理,金额单位为万元,结果要求保留两位小数)
利宁工业企业为增值税一般纳税人,机构所在地在甲县,2021年6月10日转让其2014年购买的一幢写字楼,取得含税转让收入4500万元。该写字楼位于乙县,2014年购买时的价格为2900万元,保留有合法有效凭证:该办公楼资产原值3000万元,已经计提折旧150万元。已知:利宁工业企业对于该项业务选择了简易计税方法,写字楼的增值税预征率为5%,征收率为5%,税率为9%。请回答下列问题。要求:(1)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关预缴增值税?预缴多少?如何进行预缴税款的账务处理?(2)利宁工业企业需要向哪个县的税务机关申报缴纳增值税?申报缴纳时是否需要补缴税款?利宁工业企业转让写字楼时计提增值税时应如何进行账务处理?(注意:仅需答出与增值税有关的账务处理,金额单位为万元结果要求保留两位小数)
1、某公司2021年1月发现2020年市场部新购进的一项运输设备漏提折旧10000元,公司所得税申报时申报表中也未扣除该项折旧费用,但幸好公司2020年最终所得税尚未最后汇算清缴。假设该企业正常年景的所得税率为25%,无其他纳税调整事项,该公司净利润的10%计提盈余公积金。该企业2021年1月就该笔漏记业务如何进行会计处理?(1)这笔漏记业务性质及影响(文字描述,1分)。(2)编制有关项目调整分录(8分)(3)就该笔业务,再调整(重述)资产负债表哪些项目?数字是多少?(3分)
1、某公司2021年1月发现2020年市场部新购进的一项运输设备漏提折旧10000元,公司所得税申报时申报表中也未扣除该项折旧费用,但幸好公司2020年最终所得税尚未最后汇算清缴。假设该企业正常年景的所得税率为25%,无其他纳税调整事项,该公司净利润的10%计提盈余公积金。该企业2021年1月就该笔漏记业务如何进行会计处理?(1)这笔漏记业务性质及影响(文字描述,1分)。(2)编制有关项目调整分录(8分)(3)就该笔业务,再调整(重述)资产负债表哪些项目?数字是多少?(3分)
老师这道题进项税为什么不算应税和免税销售比来减进项税
单位制造变动成本不等于变动成本? 目标利润为何不是-20,
老师,一般纳税人增值税申报,是怎么操作,抵扣勾选是怎么弄的
老师,我们公司的留抵税额,可以直接在电子税务局里面查看询吗
老师,您好,为什么在评估重大错报风险时要考虑相对风险的抵消效果,但是评估固有风险的时候不考虑
老师,只要是进项发票在8月1日(含1日)后做的退税勾选,相应的数据都在9月申报8月增值税附表二中体现对嘛?
公司成立时间是24年5月,开票即是5月开始,公帐开始是11月,外包包税是24年5月到25件4月都是按库存现金记账的。现在账务拿回来自己做该怎么建账,还有公帐里面的钱该怎么合法提现。之前就做过应付职工薪酬,应收帐款
营运资金没有在零时点投入,而是在建成之时投入,项目终结期时候是加上,为什么在计算净现值时候是还需要减去复利折现的价值呢?不应该不用管了么?
这道题第(5)问为什么最后要乘个70%???看我用红笔框起来打的箭头处
你好老师,开具二手车统一发票后,要开增值税发票的话系统能自动带出这张发票的信息吗?怎么判断为是同一个销售行为
公司项目是老项目,用简易方法计税
你好,那就是3%的减安2%增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以12%, 小型微利企业减半 印花税,万分之三 小型微利企业减半 企业所得税,根据利润,小型微利企业利润300万以内的税率5%。
附表一百分之三减一计税里面填写,如果你开的是普通发票,减免1%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面
开具的是二手车销售统一发票,不是增值税发票
你好,二手车发票也不是你开的,你在无票收入里面申报。
无票收入报哪个税率的?
3%简易计税货物里面。