您好,这个是直接更正23年的就可以的哈
申请高新技术企业还没批准,2021年所得税汇算清缴研发费用可以加计扣除吗,2022年季度申报研发费用可以加计扣除吗?
老师,本月申报22年第4季度的企业所得税,有研发费用支出,是在本季度申报加计抵减?还是在23年做22年的汇算清缴时加计抵减?
研发费用加计扣除,可以在季度所得税不申报, 次年汇算清缴的时候再做研发费用加计扣除吗?
2023年第二季度所得税申报用了研发费用加计扣除,因为现在通知我们22年汇算清缴不能研发费用加计扣除了, 所以23年二季度所得税申报表可以在23年汇算清缴调吗?还是也直接更正23年二季度所得税申报表
您好我2023年汇算清缴产生的研发费用加计扣除会影响2024年的企业所得税吗?我现在申报第二季度的企业所得税报表,带出来弥补以前年度亏损30万元,但我上年度是盈利的,会因为2023年的研发费用加计扣除而不用交吗
老师,意思是采购原材料100没有发票,然后也加工领用了,汇算的时候就调增100吗
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
亚马逊跨境电商平台会计分录有哪些
你好老师,申报的收入比实际开票收入少40万1000多,是因为24年4月的时候冲销了23年的未开票收入,因为当时没有进项,然后会计让冲了之前的未开票,现在汇算清缴需要调增 这样得交不少钱,还有没有更好的解决方案?请您指点下
自行研发的无形资产的税务规定
直接在2023年汇算清缴调增吗? 在哪里填写
2023年的汇算,现在还没有开始的呢
是的老师, 我想知道他是在汇算清缴的哪里更正?
研发费用有个表,然后账载金额扣除,那个位置
就是在汇算清缴报研发费用的表勾选了,然后账载金额填0吗? 我们估计23年研发费用也不能加计扣除,也要勾选那个表吗?
嗯对,是这意思的,需要
好的谢谢
不客气的,祝您开心