专项款若做为不征税收入,则对应支出也不能税前扣除

收到费用专票,之前月份费用已经计提,现在收到抵扣联,要怎么做凭证,款暂时不付,现在就是这个进项不知道应该怎么做凭证,借进项,贷其他应付款预提费用吗
老师好!公司收到旅游发展资金时 借:银行存款 贷:专项应付款—专项资金 专项资金实际发生时 借:专项应付款—专项资金 贷:管理费用等科目 请问这样做对吗?
老师我们有专项应付款 在用专项款时收到对方发票费用 这个发票费用能否税前扣除 还是它只为专项应付款使用
老师好,五年前收到增值税专用发票,进项税已经抵扣,应付款项现在还挂在应付账款贷方,找不到支付对象,怎么办?
老师,您好!请问下收到政府补助的专款专用资金200万,用于研发项目。针对政府补助这部分的收款和支出会计分录是1.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:专项应付款 贷:银行存款 还是2.借:银行存款 贷:专项应付款 支出时,借:研发费用 贷:银行存款 同时借:专项应付款 贷:其他收益 有人回复我是第1种情形,因为是补助的专款,所以支出对应冲掉就行,有人回复我是第二种情形,我都不知道了
老师,想调整一个员工的公积金申报比例,今天可以调整吗,还是要月末或下个月初才可以
公司的员工把车租给公司使用,在国税网上可以代开发票吗?
想请教一下老师,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会保证性缴款跟住房公积金是指的企业缴纳的那部分,还是企业+个人啊
汇算清缴时,总公司怎么申报,分公司是小型微利企业,总公司需要合并分公司的吗?
请问老师,个体工商户想开局 变更经营者清税证明。如何线上开具呢
老师,赠送的自制产品如何开票呢
公司购买二手车能低销项吗
老师请问下,供应商向我司申请提前结算货款,未付货款总额:24965.29元 ,现在全部按9.5折结算, 折扣后应付金额:24965.29 × 0.95 = 23717.03 元 请问供应商的收据是按原价的还是折后的。发票金额是原价的。
老师你好,24年12月报的工资个税还能去掉不?这个去掉了怎么做账啊
企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表里面工资薪金支出是工资+一次性奖金还是单纯的工资薪金?