您好, 后面进项多,可以退的
一般纳税人进项够,不用交增值税,成本不够,而且上个月还进项转出了,是做信息类的
一般纳税人 当月进项不够 交了增值税 以后月份够了还能再办理退税吗
请问老师建筑企业,当月预收的工程款,下月报税时候预缴了增值税后,如果后期的进项够抵扣后续的销项,那么预交的增值税还能在退回吗
老师您好,我这个月进项税不够,能不能这个月多交一点增值税,然后以后的月份拿到多的进项税可以以后月份顶上吗?现在多交了增值税,可以以后月份少交一点吗?
一般纳税人,上个月进项发票不够抵扣缴纳了增值税,然后这个月又红冲了发票,那可以申请退增值税吗
请问老师,甲供材、清包工、老项目的概念分别是什么?它们的区别和筹划点是什么?
请问老师,公司经营地址是的房产证是法人个人的名字,要和法人签租赁协议吗?这个不用付租金,是按租赁交房产税还是按余值交?
物业公司每月计提水电费,现在拿到部分发票,怎么做账?
老师我7月的资产负债表未分配利润的期初+净利润不等于未分配利润期末,但是差额刚好是6月份净利润的金额
有办理出口权的流程吗
新公司法5年内实缴制的政策是什么?有没有相关条文
老师因为收款给与折让的销售折让汇算清缴用调整吗
老师,你好!我是建筑劳务公司,一般纳税人,承接了一个100万元清包工项目,采用简易计税,甲方要求开具3%专票给他们。现在我把项目分包给2个自然人班主,(没资质)他们给我开具80万元1%的普票。请问这种情况可以采用差额征税吗?如果可以,我开给甲方的计税是不是按(100一80)万X3%计算。如果我这边按差额计税全额开具专票给甲方,甲方收到发票后是按发票总金额100万X3%抵扣增值税,还是按我这边扣除分包款实际交纳增值税(100一80)万X3%来抵扣增值税
新公司现在可以注册1000万,然后再减资么,因为现在新公司法5年实缴制
员工报销审核已经完成,但是已经到月末没有付款,需要计提费用吗?
那要怎么申请呢
去年的政策 是当月进项比销项多 申报后多的进项当时要求退 我说的情况是当月不够 以后多了再申请退 也是可以的吗
在年底的时候再申请,到时进项有多的,就申请退税
谢谢老师
不客气,很高兴帮您