您好,那您的业务是亏损的,收入小于成本,需要额外缴纳进项税

老师,我想问一下,我公司是通信工程建筑服务公司为一般纳税人,我公司承包了一个线路改造工程连工带料共计75万元,需要给对方开9%的税票,然后我公司又把工程承包给联通公司,但联通公司是现代服务类公司,只能给我公司开6%的技术服务发票!其实这个工程本身就是联通公司承包的工程,因发包方要9%的工程发票,联通公司开不了,就让我公司承包,然后我公司又转包给联通公司,但联通公司只能给我公司开6%的技术服务发票,这种情况可以吗?前提是只能承包给联通公司,如果不可以怎么办?
我单位正常是销售运输设备开具13个点的销售专票,这次因为附带了售后设备技术研发服务费所以还附带开了一些6个点的现代技术服务费发票,请问这个服务费的发票成本怎么来做? 比如我们售后包一年的研发服务费,这个月发票都来给对方了,也就是售后一年的服务费我们已经收了并且开票给对方了,但是服务是一年的,这个月开始服务,这个成本怎么结?研发人员工资是以后每个月15号发放的,那成本这块这个月就利润特别特别高,因为这个月只发一个月工资就只能做研发人员一个月的工资进去抵成本,就不知道这个该怎么做分录做账了?有点懵,求大神指点一下思路
老师你好,我想请问一下,怎么写收款收据的摘要.. 事情是这样的,我们开发票给别人,我们就赚这个税点收入,经济业务不是真实的,现在要把这个钱(开票的金额)扣除税点收入后的差价,退还给别人,是现金退,我们要开个收款收据,让对方签个字,说明这个钱已经退给人家了,我不知道怎么写。。。。
老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500,然后对方给我们开发票,不含税金额是1485.15元,税额14.85元,那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧,如果是按照这个数申报的话,应交的个税就是137.03,那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗,那我做分录的话应该怎么做呢?
老师,您好,想问下就是公司目前人力成本非常高,而且公司进项票比较少,于是就想着讲人力成本这块全部打包给第三方灵活用工平台让对方开具专票从而多抵扣增值税,但是为什么有的灵活用工平台说可以按照总额给我们开具6个点的专票呢,就是比如我们每个月给他们打400w的薪酬工资加服务费,对方说可以按照400w,开具6%的专票给我们,不是应该按照400w里面仅服务费部分才能开具专票?
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
我问你应该取几个点的进项,我让对方把开发票以外的点给我单独给了?这个怎么算?
那就是您开票的增值税销项税-取得的进项税,就是对方需要额外支付的款项
怎么算税点
您好,根据您的题目,缴纳增值税=4162700*(6/106-3/103)
你这算出来的是什么?销项税?
我现在问的是我承包出去让对方给我多加几个点才不亏?
销项税我能算出来的
是销项税与进项税差额,就是实际需要缴纳的增值税
您是一般纳税人还是小规模?
一般纳税人
根据描述,签了一份4162700的合同,不含税收入3927075.472,您企业含税金额3927075.472*1.03=4044888,需要缴纳增值税=3927075.472*6%-3927075.472*0.03,即对方需要额外不错至少三个点
即对方需要额外补偿至少三个点
那这个我分包的话怎保持利润
那您要多少利润?利润是按您公对公还是私对私支付
就是我取得4162700的价税合计款的合同我再分包出去,承包方给我3%开票,我的合同是6%的,如果我要保持有点利润应该怎算,保持多少个点才能有点利润,只要能盈利不亏就行
我没有做过分包的这种,分包的时候给自己就多少个点的利润!
还有服务行业的利润率是多少?
这个是要具体看,对方如何支付利润,公对公还是私对私支付