可以的,你有经营范围就行。

老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师,您好,公司现在有一项法律咨询服务业务,根据这个业务招了加盟商,收取了加盟费或代理费,然后我们给他们提供技术服务,就是把我们业务如何做复制性的教给对方,这种情况我们收入的费用应该按照加盟费开票还是按照技术服务开票呀
老师,我们公司现在跟客户签了一份合同。合同的意思是,我们公司给对方提供一套设备。条件是对方必须要接受我们公司提供的一切服务,比如技术支持,数据维护等,3年,每年要给我们支付相应的服务费。3年后,这套设备就送给对方。(这套公司是直接放到对方公司的)。我想问的是,我们对公方直接给对方开技术服务发票。那设备怎么结转成本。跟着技术服务出去的。按发货单,直接结转成本,可以吗
老师您好问下一下,我和对方签了一份4162700的合同,按现代服务技术服务开的转票,然后我把这个工程再报包给别人,但是包给别人的金额也就是这个数3927075.472,在别人给我按照这个数来的3个点的票,再加多少就能盈利我应该让对方给我多加几个点?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,那A开了100万技术发票给我,我又开了100万技术发票给B,这样可以是吧。我承担了A和B的中间人,和提供服务,居间费就是好处费是另外一个公司打给我公司。
你最起码得有一部分利润。你这种有风。
那要不然就是好处费不单独开票,我的利润就是总开票金额的2%,比如进100,开120出去这样可以吗
可以的,可以这么做的
那好处费又是另外一个公司打款给我的,我开票也是给他开了技术服务,就不是A公司打给我的好处费,按道理来说不是我给A和B之间做业务,要A或者B给我打好处费么。
三流不一致的,你出一个委托书
是给我好处费的那个公司出具委托书吗
还是说A公司委托给好处费的那个公司,然后给我打款好处费这样
发票上的购买方委托付款人付款给你。