可以的,你有经营范围就行。

我司简称A在B的项目中为C提供信息技术外包服务,与小规模B签订合同开具信息技术服务普票6个点,B支付我司外派员工的薪酬。期间我司员工在工作中产生的打车住宿费,发票交给C,C将钱打给B,B在将钱打给我司,我司需要开具对应金额的发票。请问这样处理是否合适,是否有更合适的处理方式。
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师,您好,个人给我们公司提供的技术服务,总金额是25000,他说开不了票,他可以把税点25000/1.06*0.06的税额打给我们,让我们自己开,这个可以吗,老师,我们自己开
老师您好问下一下,我和对方签了一份4162700的合同,按现代服务技术服务开的转票,然后我把这个工程再报包给别人,但是包给别人的金额也就是这个数3927075.472,在别人给我按照这个数来的3个点的票,再加多少就能盈利我应该让对方给我多加几个点?
@财务丫丫 老师我想问下,比如A给我公司开具域名转让,我再把这个域名给B,我其实是承担了中间人,和给B提供服务,但是A给我开的是技术服务,我给B开的也是技术服务,但是好处费是另外一个公司打给我公司的,这样可以吗。我有把好处费的发票开具给对方,然后我全额按6%去交了增值税。但是就是A给我开了多少的技术服务,我就开多少的金额的技术服务发票给B,只是好处费单独开了,这样可以吗
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
老师,那A开了100万技术发票给我,我又开了100万技术发票给B,这样可以是吧。我承担了A和B的中间人,和提供服务,居间费就是好处费是另外一个公司打给我公司。
你最起码得有一部分利润。你这种有风。
那要不然就是好处费不单独开票,我的利润就是总开票金额的2%,比如进100,开120出去这样可以吗
可以的,可以这么做的
那好处费又是另外一个公司打款给我的,我开票也是给他开了技术服务,就不是A公司打给我的好处费,按道理来说不是我给A和B之间做业务,要A或者B给我打好处费么。
三流不一致的,你出一个委托书
是给我好处费的那个公司出具委托书吗
还是说A公司委托给好处费的那个公司,然后给我打款好处费这样
发票上的购买方委托付款人付款给你。