同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入
老师您好,1月份请问收到税务局退回的上年的所得税退税532.48元,请问分录如何写?谢谢
老师好,每年3月份收到个税手续费退回,请问如何做分录啊?谢谢!
老师好,去年3月份退的个税手续费,奖励给员工了。现在税务局查,说我没有确认收入,请问如何处理?谢谢!
老师好,公司3月取得的个税手续费退税,及将此金额奖励给员工。请问这两笔分录,如何记?谢谢!
老师好,每年3月退回的个税手续费,这个按6%交增值税,请问也要交城建税和教育费附加吗?谢谢!
经营所得个税一季度收入20万,成本费用165000,个税500,二季度收入20万,成本费用181000,交税100三季度收入30万,成本费用261000,交税600,汇算清缴时应交多少税,有法定减除费用
老师,我们出口货物当时没有开票,做了未开票收入。我怎么做分录?和正常内销一样做账吗?还是说应收账款需要做双币核算?我6月份就是人民币做的?
我计算的结果是需转回83w,为什么这道题的答案是需转回53w
老师,我们有两个公司,我们9月份给一个员工交了社保之后,9月份我们把这个员工减员,然后增员到另外一个公司,给社保说10月再交社保,为什么会在扣一次9月份的工伤呢
祝老师双节快乐请问:一般纳税人,带票每吨7000,运输费每吨400元,运输发票我是开了的,每吨36元,税点是给了的,我销售是8040每吨,利润每吨600元,增值部分应该多交多少税
老师,公司买一辆45万的车,一般折旧多少年,公司是小型微利企业公司
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
图一,非正常消耗的物料为什么要剪掉 图二和图三,关于委托加工成本的问题,1、委托加工物料需在受托方存货中列支(图二)但图三习题中受托加工存货不应计入存货,这是个悖论,是题的答案不对吗?
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤,9月份减员后,在另一个公司增员,从10月交社保,为什么还扣9月份工伤
老师,我们9月在一个公司给员工交了社保了,现在调到另一个公司,从10月份开始交社保,为什么税局还扣工伤
老师,如果奖励给员工,分录怎么记 ?
同学,你好 管理费用-福利费
老师,我直接记的往来,行不行?
同学,你好 不可以的
老师,那前面的我都记完了,如何调整?
同学,你好 你之前的分录发一下
收到,借:银行存款 贷:其他应付款 ;奖励给员工,借:其他应付款 贷:银行存款
同学,你好 借:其他应付款 贷:营业外收入 借:管理费用-福利费 贷:其他应付款
老师,这两笔是你教我做的调整的分录,对吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,那去年也是这样记的,要如何调?
同学,你好 嗯,也这么做
老师,可是去年的账已经结了啊?就是现在我要怎么做呢
同学,你好 可以这么做
老师,您的意思是调去年账的凭证也做在今年吗?谢谢!
同学,你好 对,因为你损益结转之后,就直接冲了
老师,我想请问税务局是怎么看出来,这一笔我没有记营业外收入的呢?
同学,你好 税务局如果要查的话就是查账