借银行 贷其他收益 贷销项
请教老师,去年4月份有笔账错了,发票遗失了还是怎么的,并没有入账,但进项税却抵扣了,今年经过沟通,收到对方给到的记账联复印件,需要重新确认项目成本、税金,该账务如何处理,谢谢
请问老师,下图这家公司,连续2年没有收入,连续一年没有发出工资了,我该如何做账?我现在每个月做的账有,发工资的库存现金,折旧费,住房公积金,就这三笔账,昨天听说我这没有收入还做工资是不合理的,而且长期没有收入只有费用,很容易被查,所以请老师帮忙解答一下,谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
老师好,去年3月份退的个税手续费,奖励给员工了。现在税务局查,说我没有确认收入,请问如何处理?谢谢!
老师!土地出让合的税目是什么,税率为多少
解题密码的不定项选择题初级会计实务74页第五小题为什么需要+3×2 这是什么意思呀?
报税,税钱应该怎么写分录
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师,有没有关于用财务软件做内账的实操课程啊?
这个客车票怎么做分录老师?
老师请问下,电费是甲方(房开企业)到电业局交纳,电费发票开给甲方,然后甲方跟我们施工方收电费,甲方在给我们施工方开发票,我们把电费转给甲方账户,可是这个月甲方的账户被封了,让我们施工方代付这个电费款到国家电网,发票还是开给甲方,然后甲方在给我施工方开票 我们往国家电网转款5万元这个银行回单做账 其他应收款-房开公司5万, 贷银行存款5万 收到房开公司给开的发票后 工程施工-间接费用-水电费5万/1.13 应交税费 贷其他应收款 应该是这样对吧 可是对房开企业我设置了一个预收账款 我能不用其他应收款换成预收账款吗我就时不想设置与甲方的太多科目
老师我们车出事故然后我们赔付给颗对方4000元 对方给我们开发票了 但是这笔钱保险公司会给我们报 这笔账我要怎么做呀 我做到其他应收款对吗 对方还给我们开发票了
老师办了一个个体的营业执照必须开通税务吗
进项税2000.本月只勾选1800元进项抵扣,会计分录
老师,我不是销售货物,哪儿来的销项呢?
而且当时已经奖励给员工了
1.当企业收到个税手续费时,会计分录为:借:银行存款,贷:其他收益/营业外收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。 2.当企业将手续费奖励给员工时,会计分录为:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
老师,我当时记的是其他应付款
老师,为什么要确认销项税
同学你好 这个要交增值税的