借银行 贷其他收益 贷销项

请教老师,去年4月份有笔账错了,发票遗失了还是怎么的,并没有入账,但进项税却抵扣了,今年经过沟通,收到对方给到的记账联复印件,需要重新确认项目成本、税金,该账务如何处理,谢谢
请问老师,下图这家公司,连续2年没有收入,连续一年没有发出工资了,我该如何做账?我现在每个月做的账有,发工资的库存现金,折旧费,住房公积金,就这三笔账,昨天听说我这没有收入还做工资是不合理的,而且长期没有收入只有费用,很容易被查,所以请老师帮忙解答一下,谢谢!
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
老师好,去年3月份退的个税手续费,奖励给员工了。现在税务局查,说我没有确认收入,请问如何处理?谢谢!
老师您好,5月份收到1张进项发票,因质量问题产生退货,退货的金额做了冲红,我现在再、在电子税务局进行勾选认证时,只有全额发票的金额,请问这个怎么处理一下,谢谢
老师:请问,企业开办期间陆陆续续在发生费用,是一直计入长期待摊费用——开办费 ,每月都不摊销,等装修完成后,统一开始摊销是吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
老师,我问下贷款利息能开专票吗?
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,怎么处理呢,公司遇到这样的情况
个人给我们公司多开票了,我们已经入账了,这个多开票应付账款贷方有余额,这个怎么办
老师 你好 请问客户公司的法人私账转公账可以开发票吗
商贸公司中的标、为工程项目提供的混泥土以及砖石、以及给项目员工提供的工作服、该如何入账科目?
老师 是这样 我们建筑公司向银行贷款200万 每个月支付利息 收取银行的利息发票,而我方给客户开具利息发票,客户这边给我们支付利息,这一部分利息收入计入哪个科目 其他业务收入吗
23/24年度有报关出口,但是当年税务没做处理,现在需要怎么做
老师,车间有个仪表安装项目,还未付款,有合同了,怎样挂账
老师,我不是销售货物,哪儿来的销项呢?
而且当时已经奖励给员工了
1.当企业收到个税手续费时,会计分录为:借:银行存款,贷:其他收益/营业外收入,应交税费-应交增值税(销项税额)。 2.当企业将手续费奖励给员工时,会计分录为:借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款
老师,我当时记的是其他应付款
老师,为什么要确认销项税
同学你好 这个要交增值税的