你好,,如果有职工的话需要增加认定申报
企业个税申报失败,扣缴单位无有限的税费种认定信息,我在电子税务局看过了,税费种信息认定中有个人所得税工资薪金所得的,是6月1号的
老师,我这有个个体户,想查他都交哪些税,通过自然人登录电子税务局发现查不了,也没有看到需要交什么增值税的,里面有个个税板块,点击就登录到自然人电子税务里面去了,这里有查询之前的信息,看到这个企业只是按季度预缴纳经营所得个税,也没有代扣代缴,是不是就是说这个企业不用按月给这个投资人代扣代缴个税,只用按季度申报经营所得个税就可以了,这个个体只有一个投资人没有其他员工
个体工商户劳务公司税种认定里面没有月报工资薪金个人所得税,有季报的经营所得税,是不就不用报月报的工资薪金个人所得税了吗
老师,您好!有一个公司原先是个体工商户,而且是双核定的,每次都是申报个人经营所得,现在1月份开始升为了一般纳税人,身为一般纳税人不是要申报工资薪金吗?我刚去国税局问了下,国税说不需要申报工资薪金,我有点不太明白了。老师,现在这个情况是否需要申报工资薪金了。
老师,小规模查账征收,税费种认定信息税费种认定信息里面没有,不像一般纳税人一个有个人所得税(征收项目)工资薪金所得,个体请有人员发工次要不要报工资薪金所得的?
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
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是不是没有在自然人代扣代缴个税端申报员工工资薪金、做账就不能做工资成本到账上、是吗、
没有申报工资薪金、账上就不能做工资成本,是吗?
做账可以做成本,只是不能税前扣除
之前会计一直有啊工资成本。但是一直也没有申报工资薪金、是不是之前做的工资成本经营所得个税都不能扣除呢?
经营所得个税。也有汇算清缴、是吗
意思是没有申报个税的工资,就不能税前扣除。经营所得个税。也有汇算清缴
汇算清缴是在什么时候呢?
在次年3月以前完成的
好的。谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。