您好,同学,请稍等下

老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师数电发票作废,红字发票确认信息录入,增值税用途状态显示已勾选未确认,那我要开具红字发票就是需要对方确认了我才可以开吗
@郭老师继续回答,谢谢啦@郭老师 全电系统,受票方收到发票需要做什么增值税用途确认?如果做了增值税用途确认,就需要受票方确认后方可开具红字发票? 还有就是如果受票方入账了,然后发生作废发票,双方都可发起红冲,双方确认方可开具红字吗?
老师我们今年四月收到采购发票,对方发现开错了,要红冲,我们公司已经抵扣了,这种情况下,我们公司得开红字发票信息确认表,然后对方红冲,再开蓝字发票给我们对吧,我们公司如何做账,10月份的增值税申报表有何影响需要小心
老师,我们公司销售货物的,当月货发出去了,但是对方没让开发票,我们这个月销项多,也就没给客户开票,次月才进行开票,那本月要不要确认收入,结转成本。如果确认收入,那增值税怎么写,做未开票收入吗?还是说当月不确认收入,可是新收入准则,不是说商品控制权转移,就要确认收入吗?老师,帮忙解答下,谢谢
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?
那如果有进项,可以申请退税吗?
我们是一般纳税人,在澳洲有搭建会展的服务。现在开票应该开免税发票,还是开0税率的发票。
请问老师,我们给客户做了室内吊顶,发票大类是开建筑服务吗
老师,请问总包合同有发包方,承包方,代建方情况下,谁是甲方单位啊
老师,请问一下建筑公司异地项目个税申报。是预缴过增值税的才需要申报。还是所有的跨区域事项备案表。都要申报个税啊
销售部门员工给合作方送花篮的费用计入什么科目
老师您好,已经出售的车辆税已交清,现在发现折旧提多了,账务怎么处理
收到了发票,如果你为了防止避免重复做账,选择发票入账,你选择发票入账了之后,他红冲需要你确认一下 红字发票只能是销售方开