你好,3%的没法抵扣的
有一个问题,有家劳务派遣公司是一般纳税人简易计税3个点,1月份开票100多万,说是去年做的工没有开票,要把这个81个人的100多万人工工资做到去年,平均一个人不到6万,就可以不交这个个税,需要去税局修改个税申报表,但利润总额就负100多万,可行么
我们公司去年是小规模纳税人,去年年底给其中一个项目一次开了600万发票,今年1月就升为了一般纳税人,这个项目大概还剩100万的发票没有开完,这个项目今年供应商能给我们提供成本票专票,进项税额大概有24万多,到时这个24万多的进项税额可以全部拿到我们公司其他项目抵扣吗
公司8月从小规模纳税人变为一般纳税人,在7月有笔100多万的业务对方可以开专票,那这发票是7月还是8月开对于公司的税收才有更大优惠?6%税率
7月才申请为一般纳税人,8月开票3个点的劳务票100多万,税额大概2万多。公司去年有张进项发票税额6万多,可以抵扣吗
老师您好,我们公司12月刚发生业务,一般纳税人,进项发票的税额200万,销项发票的税额7万,我沟选了7万8千多的进项发票,这样申报可以吗,有8千多的留底税,这样行不行?—会不会引起税务局查账
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。