借有固定资产清理18910, 累计折旧, 贷固定资产378200, 借银行存款18910, 贷固定资产清理18910/1.13 应交税费,应交增值税销项, 借营业外支出,贷固定资产清理。

单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
老师,营业外支出的金额是交税的金额嘛?
不是到固定资产借方减去贷方。
固定资产贷方金额不是汽车原值378200嘛?怎么借方减贷方?
打错了固定资产清理的借方减贷方。
这个明白了。借累计折旧359290,这个不明白,折旧不是在2018年就提完了嘛,为什么要全部冲出呢?
你好,这个固定资产都不在了,你留着折旧干什么?
好的。现在申报增值税是按简易计税3%减按2%申报,这样的话税费那笔还是按照贷应交税费—销项税额出嘛?城建税又怎么出账?
你好,应交税费简易计税做这个里面的 借税金及附加, 贷应交税费,城建税、地方教育、教育附加。
增值税那笔呢?
应交税费简易计税不是吗?
应交税费—未交增值税?
借银行存款 贷固定资产清理, 应交税费简易计税,
等到支付的时候就直接在借方转出“应交税费—简易计税”就行了?
对的,是的,是这么做的。
那附加税就按正常的计提,借税金及附加, 贷应交税费,城建税、地方教育、教育附加。到支付就冲出,不需要记在固定资产清理里面是嘛?
对的,是的,是这么做的。
好的,感谢郭老师的耐心解答,必须五星好评!
不用客气,工作愉快,非常感谢。