您好,
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税费
收到前面的欠款
借:银行存款
贷:应收账款
请问物业公司在12月份预收到下一年的物业费,发票在12月份开出去了,但是确认收入要确认到下一年,要怎么做分录
物业公司确认当月收入分录怎么做呀 还有收入以前月份的欠费分录怎么写
我们是物业公司,是小规模纳税人月末确认收入的分录怎么写? 借:预收账款—物业费 贷:主营业务收入—物业费 贷:应交税费—未交增值税 这样写结转物业费的分录可以吗?
老师,物业公司以前是这样做的,收到一年的物业费,当月作为收入,现在可以分月确认收入吗
物业公司收入的电费怎么确认收入,以及分录怎么做
如何以财务负责人的身份新增办税员和开票员?
老师好,法人在三个公司同时发工资,只能在一个公司抵5000,这个公司怎么选择呢,具体该怎么操作呢?
老师你好,我们去年有个项目租赁费,当时的会计分录是,借主营业务成本4000 贷应付账款4000 一直挂账,今年这个项目的4000元不用付了,我们是不是应该冲销这个4000,借应付账款4000贷以前年度损益调整4000 然后借以前年度损益调整4000贷利润分配未分配利润4000 这个不影响本年利润影响累计利润
小规模减资,一人股东,500万减到1万可以吗?有什么风险呢?要怎么操作?
变更增加股东,财务需要优化吗?预收,预付往来较大需要调整吗?未分配利润为负数,实收资本为0
老师,早上好,我想咨询一下,公司有自建商场,地块也是我们的,现是想把商场的其中两层楼1.96亿过户到对方,地还是我们的,请问需要涉及什么税及计算方法
购买原材料时入库,输入进销存软件,完工再入库输入进销存软件?销售再出库输入进销存软件?
老师好,我现在实际的情况是1到5月份法人在三个公司报个税,一个报500,一个报3000,一个报4800,专项附加扣除是3000,现在老板让按三个点交个税,多申报点个税做成本,我现在每月该给老板发多少工资合适呢?
车辆挂靠在运输公司,车我们公司在用自己请的司机出的过路费和油费,,挂靠的运输公司说可以给我们开发票(用我们的挂靠车辆),这样风险大吗?
老师好,增值税专用发票认证并抵扣,后期作废了应该怎么处理
老师,我确定开票的空置房物业费:我是这样做的:借预收账款贷:主营业务收入 贷应交税费(销项税)这样是对的吗
可以的, 这样是对的
其他业务收入我是这样:借:银行存款贷:其他业务收入贷:应交税费—应交增值税(销项税额)但是这个未开票的这样说是正确的吗老师,因为我看到我公司上个会计是不做应交税费—应交增值税的
是的,这样是对的,要把税计提出来的
但是上个会计没做有关系吗
是去年的业务,还是今年的了?
今年的老师
他是把税费计入到收入了吧