同学您好,之前的账是怎样做的
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
老师,我们去年11月份开错发票,抬头写错了,这个月红冲再蓝字开一张可以吧?红冲分录和蓝字分录怎么写呢
老师,请教一下,上个月开了蓝字发票,这个月又开了红字发票冲了,这个月的分录怎么做?
当月开了一个9万红字发票,又开了一笔正确9万蓝字发票,这个还需要写分录?红字发票还需要给客户一联?
当月开了一个9万红字发票,又开了一笔正确9万蓝字发票,这个还需要写分录?
退回当年多交房产税,借银行存款贷:应交税费房产税,再做借应交税费贷税金及附加,利润表的税金及附加小于房产税什么原因
购入的废旧钢管,废旧扣件,用于租赁的。摊销几年,从购入次月开始摊销吗
老师,买的洗衣液发给职工, 普票,怎么做账, 借 管理费用 贷 应付薪酬-应付福利费 , 借 应付薪酬-应付福利费 贷,银行存款 。 可以吗?这种实物的福利不需要申报个税吧?
老师,现在小规模增值税减免,不超三十万的减免都要计入营业外收入么?不是全部减免了么?
老师,你好,请问支付给银行的手续费及佣金支出可以税前扣除吗,大概13000元左右,汇算需要调增吗
老师,关单的生产销售方和出货人不一致,只能生产销售方提报退税,是吗?
老师,企业所得税新表,有个上传附件资料是要上传什么资料
购入废旧钢管,扣件摊销几年,怎么摊销,有残值吗
现在公司都是做电脑账了,还需要打印凭证出来跟原始单据,装订保存吗?
老师 进1000吨木材 销售2000吨 应该怎么调
不知道,我这个月刚接的账
同学您好,找到以前发票入账记录,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
嗯嗯,但是,我是从外账公司接过来的;直接录入期初数开始做账的,怎么处理?
同学您好, 手工做的话,是新开的公司吗?新开的直接一笔笔记就可以了啊,再把这个做到财务软件中。不过财务软件中要新建帐套,把帐套号啊 名称啊之类的,还有一些选项 ,你根据公司实际情况按照提示一步步走就可以了。然后启用帐套,就可以记账了。 要是不是新开的公司的话,得把各个科目的余额整明白了,新建帐套后有个期初余额录入,可以在那里填数据,但是要试算平衡了才行。
老师,我是中期接账,您说的都已经平了,我现在要问的是, 上个月开了蓝字发票,这个月又开了红字发票冲了,这个月的分录怎么做?
同学您好,以前的分录做负数就是,发票与分录是匹配的
老师,您没有听懂我说的意思。我这里查不到以前的分录。相当于上个月代账公司的期末数,我这个月新开账,录入的期初,我在 做8月的账; 这种没有上个月分录的情况霞,这个月开了红字发票,我要怎么做账?
同学您好,有期初数据看这个往来挂哪里对冲,如借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)