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老师您好,小规模纳税人今年支付了260元税控技术维护费,接到税管员通知不能抵扣要做进项税转出。请问这260元要如何做会计处理?

2023-09-15 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-15 10:27

您好,这样的 ①购入专用设备、支付技术维护费用时 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) ②抵减增值税税额时 借:应交税金―应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入―补贴收入

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快账用户9962 追问 2023-09-15 10:34

金金老师,也是这个小规模公司,去年有类似260元因不知情已递减19.63元专票增值税。现在要求更正申报补交税款。请问补交的19.63元增值税又要如何做会计处理?

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齐红老师 解答 2023-09-15 10:38

让你们现在抵扣吗

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您好,这样的 ①购入专用设备、支付技术维护费用时 借:管理费用 贷:银行存款(或库存现金) ②抵减增值税税额时 借:应交税金―应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入―补贴收入
2023-09-15
您好,直接冲红今年的管理费用维修费(调去年还要去更正申报,麻烦),通过调整以前年度,那么会计分录: 借 以前年度损益调整 -1834.86 应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方)。 如果通过冲红管理费用维修费,那么会计分录又是 借管理费用维修费-1834.86应交税费进项税-165.16 银行存款2000(全在借方) 对方退钱他会把这个发票红冲的,到时会让咱配合申请 红字开票信息表的。
2023-09-02
你好,你去年怎么做的?借管理费用,贷银行还款吗?
2023-09-02
第一个正规的你在汇算清交之前红冲了,可以红冲你的收入,然后汇算清缴申请退税,但是实际操作中,退所得税的有些地区确实很麻烦,税务局需要查账,建议你还是在今年红冲今年的收入。
2022-01-25
你好,同学,对你的1问题是可以进行退税办理的!
2022-01-24
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