你好,同学,对你的1问题是可以进行退税办理的!

郭老师,11月收到票,是9月的房租,我在9月应该怎么做做
朴老师,我们公司发货了,路上压坏了几箱,那我公司怎么开票?对方怎么付款好一点呢?按照合同的金额减去坏掉的?还是坏的用私户打给客户?
老师,营业执照经营范围:平面设计,图文设计制作属于广告服务吗
出口报关单申报的金额是对的(30万元),数量少申报了30平方,供应商开发票有将这30平方开过来,请问申请退税时,应该怎么办?
老师,请问下,公司接了一个电力改造项目,甲方要求在合同中分别列明材料13%、人工9%、设计服务6%,要求我们按照三种税率分别开具发票,虽然分开列明了,但是我们是建筑企业,材料是向外采购,这种还能分开开具吗?
查以前年度的账发现账上的收入跟增值税收入不一致,找不出原因来,该从哪个方面入手
书店公司的会议室更换摄像头,麦克风等设备费用计入管理费用的哪个二级科目
老师请问一下:卖金戒指1万,收旧抵8千,怎么记分录?!
老师 我们有个银行存款余额是借方负数,实际账上没有钱的,请问我该怎么处理
纳税人信用等级在哪里查
2问 借 :银行存款或者应付账款(要看你原来科目来走) 贷:应交税费应交增值税进项税额转出 成本/费用科目(原来你做的哪个科目就做哪个科目) 注意一点就是,因为冲去年的费用影响今年损益科目,汇算进行调整!
问题1如何退企业所得税呢?因为是今年开红冲的发票
问题2可以按照去年做的账务,直接红冲就可以了是吗?
问题2你抵扣了是要做进项转出的?
问题1如何退企业所得税呢? 答:如果你今年红冲后确实有多交的税在申报系统提交退税!如果系统提交不了可以直接去大厅操作!建议直接大厅处理!