这个属于生产性,属于现代服务。

允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额 这是什么意思
九、生产性服务业纳税人加计抵减政策的适用范围是什么? 答:生产性服务业纳税人,按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。生产性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 十、生活性服务业纳税人加计抵减政策的适用范围是什么? 答:生活性服务业纳税人,按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。老师,这个政策是一般纳税人用的还是小规模纳税人
生产性服务业纳税人是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。这个里面生活服务有什么不一样
老师,我想咨询关于生活性服务与生产性服务加计抵减。 1.物业公司属于现代服务为主的生产性服务? 2.2022年6月成立属于小规模纳税人,2023年5月变更一般纳税人,去年的销售额全部为物业管理服务,现在是否可享受该优惠?
老师这个政策是什么意思,什么是生活性服务业纳税人?我们平常开出的销项票基本都是现代服务*服务费,这个属于生活性服务业纳税人吗
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
老师您好,公司奖励个人员工旅游发生的费用(交通费住宿费餐饮费有发票)要不要报个税?
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?借:管理费用-物业费1800贷:预付账款-物业费1800,老师,是这样做吗?
适合5%的那个加计扣除。
老师我们8月才转为一般纳税人,那销售额计算期应该从8月算起吗?另外有时候开的技术服务费属于生活服务费吗?
你好,那你别着急着填写啊,你现在得看三个月一般纳税人的销售额占总收入的50%以上吧,八月份,九月份,十月份。
啊我们是月度申报的,现在要申报8月的增值税,系统就跳出来这个抵减表,现在不用填写吗?我们生活服务的占比8月肯定是50%以上,就是技术服务费算这类吗?
你好,你开的具体的是什么服务?你不是现代服务吗?你不属于生活服务。
我们开的都是图片这个明细的普票,这个属于生活服务的5%加计扣除吗?
你好,这个具体的是什么服务,你这样写太笼统,因为你选择这个优惠政策的时候,你得选具体的业务啊,也可以登录进去,你现在点进去看一下的。
是图片这个现代服务
那就是选择这一个的。
所以这个是属于5%的加计扣除吗?那我8月转为一般纳税人销售额计算期应该从8月算起吗?我们8月的进项税多于销项税的,需要填写这个表吗?
对的是的, 不填写不填写三个月的销售额不是吧。
老师没明白你这个回复是什么意思?
所以这个是属于5%的加计扣除吗? 是的 那我8月转为一般纳税人销售额计算期应该从8月算起吗?我们8月的进项税多于销项税的,需要填写这个表吗? 三个月的销售额 你还不到时间
我不是上面告诉你了。你得11月份才能填写呀。
哦哦,那到时候填写所属行业选择,是选择其他生活服务业对吧?
其他现代服务同学啊。