计入营业外收入-其他
老师您好,收到百旺公司退回的280税控盘维护费,之前不是从对公账户付的,所以应该计入营业外收入对吗?那营业外收入的二级明细科目是啥
老师,我们公司是生活服务,做进项加计抵减抵减分录是 借:应交税费-进项加计抵减 贷:其他收益 但我们公司记账软件没有其他收益这个科目,这种情况应该记入哪个科目呢?
我想问个问题,关于增值税加计抵减的,我一直认为的是 增值税进项税额加计抵减时是用台账来记录,等到有增值税要缴纳的时候,才会有借 应交税费-未交增值税 贷银行 其他收益这个科目。但是我看见有公司每月做了个应交税费--增值税加计抵减额 贷其他收益 这是是相当于提前确认了其他收益 这种账务处理?
计算题20×0年3月,A公司结账前各科目余额如下:科目贷方科目借方主营业务收入1000000主营业务成本600000其他业务收入500000其他业务成本300000投资收益300000税金及附加16000公允价值变动损益200000销售费用100000资产处置损益250000管理费用84000(无研发费用)其他收益150000财务费用20000营业外收入100000资产减值损失10000其他综合收益—营业外支出70000所得税费用300000该公司企业所得税率为25%,请编制以下利润表(简表)。20×0年3月单位:元项目本期金额一、营业收入减:营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失信用减值损失加:其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益二、营业利润加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额减:所得税费用四、净利润五、其他综合收益六、综合收益总额七每股收益
加计抵减和税控盘维护费抵减的增值税税额应该计入营业外收入的哪个明细科目,因公司软件无其他收益科目
其实业务都是正常的,人家也打款了,以为8月份开的票人家要终止这笔业务,不打款,所以9月份开了红冲
女性50岁退休一个月后担任法人,可以吗
现在是应收帐款出现了负数,已经把钱收了,但是给人开了红冲票
公司是国际货运代理公司,帮同行暂放货物在仓库,然后同行过一段时间提回他们仓库,这段时间收取仓储费,请问这个仓储费要怎么开票,平时我们涉及的都是免税发票
老师,自建办公楼和厂房修好了转固定资产都要交什么税呢?
请问一下我司有几个人是劳务派遣,但是中秋每人发了300元的中秋节福利,请问如何申报个税
请提供一下报税流程,谢谢
9月份已经做账负数了,但是应收帐款现在是贷方金额
老师,请问一下消费满128元充值500元即可获得128元免单,该怎么入账
老师,没有发票怎么入账呢
可以放政府补助下面吗
可以放政府补助下面