您好,之前什么也没有做吗还是

老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
一般纳税人,去年7月有张专票不能抵扣税额的,所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了,现在系统显示这张发票是滞留发票,需要怎么处理啊?
老师,你好,我在实务工作中,从中途接手的,7月份做凭证时,是一张增值税专用发票,但是以前的会计已经勾选认证了,我7月份入帐,按照发票需要做进项税的,这样就造成了账套里面的进项税和7月勾选认证的不符合,这样怎么进行调整?
前期2020年的一张采购专票一直未入账,我在7月将此张专票进行认证,前期账务处理以及认证在7月怎么进行账务处理?会计分录怎么写
之前会计说不知道还有这张票,我半路接的账,系统发现有这张,7月认证了
是费用票吗还是啥,我看一下吧
是一张成本票,买粮食的,我的企业是商贸公司
那你们现在的话,就只能正常做往来了这个的
可是票是20年的,应该不能进今年的成本吧
关键是也不能反结账的呀这个