您好,之前什么也没有做吗还是

老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
一般纳税人,去年7月有张专票不能抵扣税额的,所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了,现在系统显示这张发票是滞留发票,需要怎么处理啊?
老师,你好,我在实务工作中,从中途接手的,7月份做凭证时,是一张增值税专用发票,但是以前的会计已经勾选认证了,我7月份入帐,按照发票需要做进项税的,这样就造成了账套里面的进项税和7月勾选认证的不符合,这样怎么进行调整?
前期2020年的一张采购专票一直未入账,我在7月将此张专票进行认证,前期账务处理以及认证在7月怎么进行账务处理?会计分录怎么写
老师这张农产品发票能抵扣进项吗
老师,我们电商的货物有几千品种?那我们开票入库单,一定要小类,要匹配吗?
会计科目实际工作总是分不清怎么办呢
老师,我们是家电商公司,请问我们的电商公司把那个外包给包工头个体户当做运营公司,然后去开票,可以吗?
老师,收到差额征税-差额开票的普通发票如何入账?价税合计14728元,备注栏里:扣除额14580.72元,请问老师以那个数字入账?
这个票能做到2026年吗
单位内部发给账需要发往来函证吗,不需要发的情况说明怎么写
老师您好,计算小规模纳税人收入是否超过500万,是按季度滚动计算的吧,比如25年2季度到今年的1季度的收入相加,是这样吗
老师您好!在1月月冲减了25年多计提的企业所得税费130687.25元、冲减了计提的奖金54500元、冲减了随征税6298.73元。请问冲减后对1月份的未分配利润影响额是多少怎么算呀?
请问老师装订凭证,由于每月开的发票太多,一两百张可以装订凭证时候只打印清单,不把每张发票打印出来装订上去吗?
之前会计说不知道还有这张票,我半路接的账,系统发现有这张,7月认证了
是费用票吗还是啥,我看一下吧
是一张成本票,买粮食的,我的企业是商贸公司
那你们现在的话,就只能正常做往来了这个的
可是票是20年的,应该不能进今年的成本吧
关键是也不能反结账的呀这个