你好,业务招待费专票,根本不应当认证啊

老师,做了一笔 借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费-进项税-进项税额转出 ,进项税额转出这个数字月末需要结平吗
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
请问老师进项税额已勾选认证,现在有张发票需要做进项转出请问怎么做分录,发票是借管理费用应交税费应交增值税进项税额贷银行
老师,有几张进项发票当期没有认证和抵扣,只做了费用。 我是 借管理费用 借应交税费-待抵扣进项税额 贷银行 我写错成待抵扣进项税额科目了,我需要调成待认证进项税额吗?
老师,用于个人消费的专票,价税合计11300元,在21年没有认证只做了分录是:借:管理费用11300 贷:银行存款11300 23年1月份把这张发票认证了,做了分录借:应交税费-应交增值税-进项税 1300 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣税额 1300 这个月进项税额转出,请问怎么分录
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
对,认证了转出可以吗
你好,认证了,就这样调整 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:管理费用 然后做转出处理
老师,前期专票入账时借管理费用贷银行,没有进项税,这个月认证了,借应交税费—应交增值税(进项) 贷管理费用 管理费用少了吗?
你好,你之前管理费用没有做价税分离处理,使得 管理费用多了 现在认证了,所以需要使得管理费用减少啊
明白了,谢谢老师!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
老师,怎么再把进项税额转出,分录?
你好,把进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)