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老师,你好,在做上个月的账,收到5月份甚至是2022年的发票,请问要如何做账呢?

2023-09-15 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-15 18:02

本年的发票可以做账,以前年度发票不能做账了

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快账用户9259 追问 2023-09-16 09:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-16 09:31

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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本年的发票可以做账,以前年度发票不能做账了
2023-09-15
你好,请补充一下业务情况,原来有没有账务处理?
2023-07-19
你好,在一月份直接做账就可以了。
2023-04-04
你好 借:应付职工薪酬---年终奖 贷:银行存款 居民个人取得全年一次性奖金,可以不并入当年综合所得,按照文件规定的方法单独计税,也可以选择并入当年综合所得计算纳税。
2023-02-06
嗯,你好同学,按说呢,你这个发票呀,你是应该要在去年2021年11月份的时候,你就要应该计提的计提到待摊费用里面,然后每个月再计提的管理费用里面。那现在的话,你是一下子就收到这个发票了,你可以简单的办法是直接借管理费用租金,然后贷银行存款就可以了。
2022-03-16
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