你好,请补充一下业务情况,原来有没有账务处理?

老师,请问5月份汇算清缴交了钱账也做好了,但是7月份的时候才发现忘记打票了,7月份才打发票,7月怎么做账呢?
7月份付了租金20000 押金5000 一共25000 没有收到发票 该如何做分录 中间月份摊销如何做分录 11月份收到7月份的发票如何做分录
老师好,请问7月份收到5月份的电费发票,如何做账
你好老师 5月份计提了运费 7月份收到发票我怎样做分录 做账?
老师您好,请教一下,关于7月水电费,8月中旬才付款,开票,把7月份水电费做账做到8月份可以吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
董孝彬老师,我公司是小规模纳税人,我公司在广州,我公司是电商,现在第二季度基本结束,线上收入统计出来大概4万多,之前线下的销售没有开票,因为怕线上收入太多,到时季度收入超过30万就要交增值税了。所以等到季末确定出线上收入,再决定开线下的收入。现在一次性开25万的发票给别人,这金额会不会太大了?会不会引起税务局的关注?
老师,请问一下公司零售车辆开票法人私户收款22万。法人名字转进公户24万。开票借库存现金 法人转公户挂往来款,借银行存款24 贷其他应付款24 是不是法人转公户要借银行存款 贷库存现金22 其他应付款2万啊?
老师:我们公司把以前入资款,挂往来了,现在该怎么调整呢,直接可以吧往来调,调回入账款吗?以前入资款漏报的印花税该怎么办呢
老师,原来没有账务处理
那这些店咱们是用到哪里的?
4月份新注册的公司,5月份还没有生产,,456三个月的费用我全部计入管理费用的开办费,这个是现在收到5月的电费发票,要怎么做分录,老师
借管理费用开办费贷银行存款。
老师就做在7月份的账里面吗
是的,就写在7月份的账上,对的是的。
好的,谢谢老师
不客气,问题解决,请好评。