您好,那您保留刷流水痕迹,开票提供审批
老师五一劳动节快乐, 进项100销项是30,这个70的进项当期用转出来吗
工商跟税务的财务负责人可以是不同人吗
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
那我账上怎么避风险?
这个风险没法规避,账上可以按实际数据做收入成本,税务来查,提供资料
如果在三季度申报到税务局了,到时候是不是都是我的责任?对我个人的风险是什么呢?
您好,您要有充足的业务相关证据,按业务做账申报纳税,不满足收入确认条件,就不需要确认收入
老板要喊把刷进来的流水确认收入,然后想办法做成本,达到社区要求入统,那是不是虚增收入?后面这个钱要转走又以什么办法转走呢?感觉好复杂
是的,是虚增收入,转走就是支出,对方给开票