你好,那你就税务局那边怎么跟你说的,你跟你老板说一下就可以的,看你老板什么情况不给你退税,你只免税的,不需要再申报出口退税的。

老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
老师,我们出口备案没通过,税务局电话告知,最好不要退税,通过免税。原因一是我们出口不多,二是会重点稽核我们账务及其其他,还有供应商那边。老师那我需要怎么和领导解释这种,是否还需要申报出口退税咧?
有个问题想请教你 你知道怎么可以查到负责我们出口管理员的上级是谁 博罗县税务局第二分局实地进行出口评定安排核查我们惠州木王,来了两个评估人员张石宋、罗思琦。 抽查了我们7份单证说有缺资料,实则没缺,单证有电子版文件,纸质未准备齐全,会计刚上任交代不清楚。 最后,要我们按免税申报项目处理,对应进项税额转出。报关单上这7份免抵退税额加一起要14万左右过多,和管理员沟通无果。不给机会补救
您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱,出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好,在出口到我们企业,等于我们企业自己提供包装物寄到A企业然后用来包装我们需要进的货,不会收汇,不知这种情况是否可以申请出口退税,需不需要确认收入,还是需要转内销?如果转内销确认收入也是无法收款,会一直挂帐,不太清楚该如何做账务处理? 像这种情况如果不能申请退税,那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣?还有收入那一块 如果不确认收入,那确实是出口了,但是确认收入我们无法收汇 ,不知道这种情况该如何处理?感谢老师的回答
老师您好,请问采购泥土,加热烧成砖头,怎么做成本核算
老师,请问劳务派遣公司和被派遣劳动者合同两年一签?非全日制用工形式不能招用吗?
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
朴老师,凭证装订一般需要放什么?凭证放的顺序是怎样的?比如银行对账单、财务报表、科目余额表需要放吗?对应是放在凭证首页还是放在底部?一笔凭证直接相关的合同要放在凭证后面吗
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
所以相应的进项发票既不能退税,也不能抵扣,只能先抵后转,是吗?
可以的,可以这么做的。
所以这部分就需要我们自己承担了,是吗?老板就是想退税,但是税务局这样跟我们说了两次
对的是的,那你们问下你税务局什么原因不退?
也没说不退,就是说会重点稽核我们,以及厂商。然后说我们哇哦小也不多,所以建议不雅申请退税。虽说我们业务是真实的,就是担心他都建议了,我们还要退税,会不会惹麻烦?然后我要怎么样跟老板说这个风险咧?
正常走正常程序稽核就行 该查账的查账,该实地考核的实地考核。
好的,谢谢!
不用客气,周末愉快