学员朋友您好,可以补计七月份的成本
老师你好!我们公司4-6月份是有收入对应的所以做了主营业务成本,但是7月份未开票,8月份开的票,只有7月份没有收入对应,7月份是否要设置劳务成本科目?8月份计提工资时有收入对应是否可以做成成本,同时结转7月份的劳务成本?谢谢!
你好,8月份开的专票做了收入,但是成本发票没有来,8月份只结转了有票成本,9月份发票全部来了,在结转成本,这样可以吗
7月发出商品忘记结转成本了,8月结转可以?
7月发出商品已经开票了,7月忘记结转发出商品的成本,8月可以补7月发出商品成本可以?
7月8月只有工资,没有收入所以不用结转,9月有收入148万,成本136万,如何结转成本,会计分录怎么做
销售合同签了一周后又解除了还需要缴纳印花税税吗
比如小李总工资8500 日薪是8500/26=326.92 十一期间上了6天班,有4天是法定假三薪 326.92*3=980.76 980.76*4=3923.04 326.92*2=653.84 总合计是3923.04+653.84=4576.88老师三薪是这么算的吗?
您好老师,我想问的是:保本投资收益申报了增值税,公司没有收入,那季度所得税收入那是0和增值税申报不一致,账务处理怎么弄呢
我租用的办公室,已经与房主签约合同,房主去交的 物业费 和 停车费,开成房主自己的名字了,我是否可以报销
老师你好,2018年财务制度备案时间怎么查啊,看当时是季报还是月报
麻烦问一下老师,日用杂品及调味品可以做发票项目名称开发票吗
老师好,小规模减免的2%税款怎么记账,一般发票除了金额,就是1%的税额,但现在税局报税提取出来的减征额营业外收入要和会计账对上要和会计
老师缴纳社保的分录怎么写
老师 个人销售自己种植花 茶 中药材 都需要交哪些税
23年4月-24年3月的账是在代账公司做的,24年4月接回自已做,就是现在才发现24年4月建账时含了23年的,因为当时建账时科目余额表是23年4月-24年3月一起导给我们的,这个要怎么处理
这个要怎么补计呀?数据自己推算吗
学员您好,是的,对的一般是倒蒜算的
老师这个怎么倒算呀?具体可以告诉一下吗
学员朋友您好,一般盘点与账面余额的差额,记录成本
就是这边是按照盘点的数据结转成本,没有这个数据,就结转不了,然后它给了8月的数据,我就不知道7月怎么办?如果倒算的话不知道怎么倒算?这个盘点与账面的差额不是计入盘亏盘盈吗?
你主要是转成本引起的差异
可是全部的成本没有结转呢?没明白老师的意思
这个前提是您必须有做所有的采购,没有做的话,这个方法也是不准确的