同学你好 结转对应的成本

老师,商品出库,需要结转成本,现在的问题是对外的出库单上面 是销售单价,结转成本的采购成本价,那请问结转成本时,记账凭证和出库单金额不一致呀?怎么办? 需要月底出个内部的采购成本单价的出库汇总单?
老师,请问一下我们销售摩托车的,1月份售出3辆。已经结转成本了。现在8月份退货了,换其他车,我们冲红发票重新开了其他型号的车给客户。现在要怎么做这个分录吖。是不是1月份的相反分录。然后把结转成本的也冲回来,
请问老师,7月结转成本的时候可售面积是包括2#楼的面积算出单位成本来结转已售成本的,现在8月份出现2#楼也要转为自用,那这个8月份结转成本的时候应该怎么办?
老师还是刚才那个问题,那我销售材料这块结转成本,1月份按实际对应的采购价格结转成本,等2月份销售这9.5吨的时候我就不用这边销售了,那边直接结转这批材料成本了。等到月底一块和成品算出来的平均单价结转销售材料的成本
好焦虑呀,老师,我7月份销售出库的时候忘了换算单位,比如开票18吨,我们系统的是kg,我结转成本的时候数量也是按18,应该是18000的,所以导致结转的成本很低,单价✖️数量,现在8月份账做完了才发现,又怕审核去7月份的话数据会混乱,这种情况如何处理
一个项目跟政府合做的,专项应付款,发票开了未收到款,这个账怎么做?
老师 季度财务报表 是申报12月利润表本年累计金额 还是 本月金额
销售设备,预收款30%,开始生产,提货款30%,发出货物,验收款30%,验收合格开票,质保金10%。这种情况的纳税义务发生时间为什么时候???一样是发出货物的时候吗?
老师12月的工资计提借:管理费用-职工薪酬贷:应付职工薪酬-职工工资。这么做可以吗?这个钱数是没扣个税、社保、公积金个人部分的钱。需要把社保公积金个人部分单独列出来吗?
老师,有几个付款的客户好久了也没开票过来,我怎么平账呀,用现金可以吗
现阶段小微企业所得税税率
卖给国外的设备,合同金额200万,已收到回款200万,开普票,确认收入是200万还是200/1.13 万?
请问老师,单位报销供暖费,凭票报销的,需要申报个税么?
应收账款借方负数报表里做入哪个科目
进项税转出了,还可以转回来吗
需不需要重新调整可售建筑面积的单位成本,其中差额为58380.03元,
同学你好 成本不对就要调整