如果有残值 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行 贷固定资产清理 应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师,固定资产没有折旧完,公司已经卖出收到款怎么做账务处理,
老师,公司已经把折旧万汽车买了,怎样账务处理。
老师,公司固定资产汽车已经折旧完了,现在买掉后,收到款,怎样账务处理
老师,之前公司买了固定资产车辆,折旧了3年,折旧完金额,然后要怎么处理账务问题?
老师,公司内的车固定资产已经折旧完啦,现在卖出了,账务如何处理?
发工资必须用公户打款吗?
我们是建筑公司,一般纳税人。这个月进项发票600万,销项发票500万。我是全部抵扣进项,还是留两个点出来交增值税呢?税控交增值税两个点,是每月2个点?还是按年2个点交?还是按项目2个点可以吗?
物业公司跟物业公司之间开的物业服务费发票需要缴纳印花税吗?
老师,客户把钱转到收钱吧,次日到账!这个收入分录怎么做合理
工资条出现负数,会有什么影响?
老师好,10月发9月工资,个人所得税是申报9月的工资还是10月的?
有一笔费用,金额38万,在2024年先付8万,直接入了管理费,今年9月又付了30万,这个要怎么摊销?
老师,请问一下我们长沙的客户收到车款后,车也是我们的,只不过让成都那边公司开票给客户拿政策置换补贴,我们先收款后打给成都包含给成都的服务费,成都再打车款给我们,成都只收服务费,那该怎么入账?我们开机动车专票给成都那边公司,成都那边开机动车发票给客户
你好这个是发票吗???
老师,公司做海外业务,通过阿里爸爸做的广告,开来的发票内容是-软件服务费海外直通车,这个怎么做账,按宣传费还是其他什么内容呢
老师,我们残值,情况下,就借累计折旧,贷固定资产,借银行存款,贷,营业外收入,应交税费增值税销项税额。
没有残值吗 你把营业外收入改成其他业务收入
没有残值,就是每月折旧,折旧完了,第一次处理这个账务,就是计入其他业务收入就可以了,老师,是不是做无票收入处理呀,老师。
是的是的,可以这么做的。
但是,这个固定资产销售,销售动产增值税是13,增值税有其他针对销售使用过的车辆有其他方法吗,老师
2013年之后买来的单位是一般计税的13%, 如果是2013年之前买来的, 或者是2013年之后买来单位是简易计税的,按照3%来开发票,减按2%来交增值税。
好的,老师,那我们现在可以单独走税务局去开这个简易计税发票不呀,因为我们现在是一般纳税人适用税率是6%。我都不知道怎么整了
不可以的,税务局那边不给一般纳税人代开发票,你自己开就可以
自己开我们没得销售动产这个经营范围,老师我应该咋个整呀,怕错了,被税务局提示风险
销售固定资产不需要有经营范围的