你好,制造费用月底是需要结转到生产成本才是的

老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
老师你好,请问每个月借:制造费用,贷累计折旧,这里结转一部分制造费用,但是没有结转的制造费用一直在账上留着了吗
老师,你好,请问下,生产成本-工资,生成成本-制造费用(所有制造费用结转到这里),这两部分我是直接分配费用了,但是结转的时候,是系统自带了借:库存商品,贷:生产成本-辅助生产成本的,是正确的吗?
老师,我现在入职新公司,发现他们制造费用结转的时候发现现在公司制造费用一级科目没有余额,但二级科目是有余额的,结转的时候不是从二级的详细科目结转,是单独的二级科目“制造费用-制造费用转出”结转的。想问下:1、这样做是可以的吗? 2、这种记账方式需要每月或者每年调平吗,还是不能这么做? 3、我现在需要将“制造费用-详细科目”下的余额和“制造费用-制造费用转出”冲平吗?
公司最近没订单但是每个月都有折旧等一些制造费用,还有一些直接人工,没有生产产品,请问制造费用和直接人工怎么结转
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
哦哦,想起了,是的!如果说当期没有订单,没有生产怎么结转呢?结转到哪里啊
你好,既然没有生产,折旧也就不会计入制造费用啊
那计入哪里呢
你好,既然没有生产,折旧也就不会计入制造费用,借方需要通过管理费用核算