您好, 制造费用要结转到生产成本,和有没有开销售发票并没有关系 借:生产成本 贷:制造费用 产品完工入库时: 借:库存商品 贷:生产成本

老师,休息了吗?方便请教个问题吗?就是有一处情况 ,公司如果当月没有开销售发票,但是有结转制造费用-折旧费,请问一下这种情况是不是将制造费用-折旧费结转到管理费用呢
请教大家,企业停工期间,机器折旧和工人基本工资正常列支,但是没有生产和销售产品,所以生产成本和销售成本都不需要结转,制造费用下面的折旧,工资有余额,就这样趴着,下个月有生产销售后,在一并结转,我这样理解的对吗
老师,我本期多录入了1笔结转制造费用的分录,我做的分录是: 借:生产成本-制造费用 7877 贷:制造费用-电费 2000 折旧费5877 就是这个分录录取了两笔,也结账了,我现在反结账了,把多的那一笔删除了,又重新结转了本期损益,但是我发现,利润表里面的数都没有变,老师,像这种情况会影响利润表吗,真正影响什么,我需要怎么处理
老师,请问一下,比如7月有给员工发工资,但是没有开票出去,这种情况生产员工需要做成本结转吗?就一直挂基本生产成本吗?如果8月、9月份也不开票,10月去注销呢然后成本就挂着吗?结转冲管理费用吗?
老师你好,请问每个月借:制造费用,贷累计折旧,这里结转一部分制造费用,但是没有结转的制造费用一直在账上留着了吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师,如果这种情况是加工企业的,没有库存商品的这这种,是怎么结转制造费用-折旧费呢
没有库存商品的话,制造费用结转到生产成本,然后把生产成本直接结转到主营业务成本