同学你好,主营业务收入,也做以前年度损益调整处理。

老师,这个是我去年5月做的凭证,当时做错了,我现在发现了,正确的做法应该是我铅笔写的数字,那今天我需要怎么调整,原材料都已经做成成品卖了,也结转销售成本了
请问一下,去年这张凭证不是还贷款是还贷款利息,做错了,现在怎么调整?
发现去年的凭证做错了,要怎么调整过来
请问老师,21年有张凭证做错了,是补所得税的,现在这样调整对吗,调整后那我今年的期初就对不上,这个怎么处理呢
请问去年的凭证做错了,现在要调整,我这样做正确吗
老师,我们有A.B两家公司,B公司股东是A公司100%持股,这两家公司可以合并报表的吗?
请问中级会计实务分录金额右侧标注了单位到底扣不扣分?急急急能不能给个准确说法?科目和金额数字倒是对的,就是多加了“万元”,大题的题干写的是“答案中的金额单位用万元表示”
本次电商报税是用销售收入减去退款对吧
老师你好,请问对长期股权投资增资减资,即投资公司针对被投资公司的增资与减资账务处理如何处理?以及税务上的处理怎么处理?能否帮给个思路一下吗
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
请问小规模增值税可以申报在30万以内嘛 这样免税,然后企业所得税的收入会和增值税的对不上 这样有问题嘛?
老师怎么查看公司一整年开票金额是多少
注册会计师会计分录金额右侧标注了单位会不会被扣分?金额和科目正确
老师请问审计报告里的本年应交数是这一年的税吧?
老师,我们公司需要资金,账户不够,能不能法人个人转到公司账户,后面盈利了再转回去给法人
我这样做分录对吗
同学你好,这样做分录不能算错,第一个分录应该把主营业务收入,营业外收入,都改为以前年度损益调整。
收入已经做了正数的
同学你好,哦,这样的话,就对了。
还有去年的季度增值税减免没有做分录,现在我做借:未交增值税 贷,营业外收入 对吗
是小规模企业
同学你好,对的。你的分录正确。