您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录

收到上月暂估入账原材料专用发票,怎么做分录?
老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
建筑行业小规模,上个月预付材料款,这个月收到材料发票,应该怎么做分录?请有经验老师解答
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
6月已经转了材料款给对方,但是6月没有收到对方的发票,7月才收到发票了
您好,把上面应付改为银行,其他操作一样,这是最简单的懒人方法,肯定不会错
我是这样写的, 暂估材料发票分录 借:原材料 贷:预付账款-xx公司 结转 借:工程施工—合同成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 这是暂估的分录,不知道是不是这样。 7月份发票收到了,应该怎么做分录?
您好,分录太对了哇, 我的做法是把上面3个分录全红冲了(负数),再按发票把3个分录做一遍(正数) 这样不用计算发票比暂估是大于还是小于
把我上面做的分录在7月份全部红冲吗? 然后发票7月份来了是不是要把这几笔红冲分录再做一遍正数分录?
您好,是的,这样不用计算嘛,我们每月都计提下月全数冲回,比较懒,但这个方法真的不会错