您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录
收到上月暂估入账原材料专用发票,怎么做分录?
老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
建筑行业小规模,上个月预付材料款,这个月收到材料发票,应该怎么做分录?请有经验老师解答
老师个人房东,一年仓库租金400平方,145000元,可以分开给2个公司开票,房东去年只给开400平方,48000元。为了节税要开完145000元是不是得开1000平方,老师怎么拆分节税呢?
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
老师,请问做公寓企业购买酒店用品跟家具需要入固定资产吗
老师,我们是一家电力工程公司,平时会有一些电力抢修的业务,这个开票税目是什么?
公司有播种机25台,购买了36套播种轮,公司也承包土地了3万亩,但是主要对外出租,自营地只有5000亩,播种机对应不了收入,播种轮折旧费计入到管理费用\\\\\\\\折旧费呢?
老师,请问我公司2020年购买了一块价值 3074467元的地,现在地一直是空着的,公司一直没什么业务,也没有建账,现在在少量业务,我现在要建账,请问这块地我是入无形资产吗,到时我每个月做账是不是也要摊销折旧的?按多少年摊销折旧
租车合同发一份,直接写到聊天区域里面,谢谢,发链接和没有的老师不用回复
工厂采购原材料的运费怎么计科目,都是200-300左右,运费只有运费单子没有发票
租车合同发一份,谢谢,没有的老师不用回复
你好,所属期5月份有笔出口免抵退税没退下来,可以作为6月份的留底退税额么?
6月已经转了材料款给对方,但是6月没有收到对方的发票,7月才收到发票了
您好,把上面应付改为银行,其他操作一样,这是最简单的懒人方法,肯定不会错
我是这样写的, 暂估材料发票分录 借:原材料 贷:预付账款-xx公司 结转 借:工程施工—合同成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 这是暂估的分录,不知道是不是这样。 7月份发票收到了,应该怎么做分录?
您好,分录太对了哇, 我的做法是把上面3个分录全红冲了(负数),再按发票把3个分录做一遍(正数) 这样不用计算发票比暂估是大于还是小于
把我上面做的分录在7月份全部红冲吗? 然后发票7月份来了是不是要把这几笔红冲分录再做一遍正数分录?
您好,是的,这样不用计算嘛,我们每月都计提下月全数冲回,比较懒,但这个方法真的不会错