您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录

老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
建筑行业小规模,上个月预付材料款,这个月收到材料发票,应该怎么做分录?请有经验老师解答
建筑行业小规模,6月暂估材料发票怎么做分录,7月份又收到了材料发票怎么做分录
银行 受托支付1000万给供应商,用于支付设备款,这个3年期的,这个可以计入 长期借款吗 ?
月末结转增值税额,销项税额小于进项税额具体分录带金额罗列出来?
老师,我们的羊肉进行切割,除酸,对方说开不了发票,那我拿合同,入库单,做无票费用,入账可以吗?汇算清缴时调减?
固定资产折旧已经结束了,本来5万的固定资产叉车可以开5000发票给别人吗,还是说不可以低于市场价
老师,你好,我们五险是找的第三方发放的,但是开票的时候他们只能开具服务费的发票,例如:我们五险1万元,服务费100元,开票只给我们开具100元,但是我们付款10100元,正常收到发票的金额应该是10100元才对,现在只开具100元发票,我这个需要怎么处理
老师,EXCEL数值去尾数后,合计还是有小数,怎么用函数去尾数。
个体户,劳务费,开发票1个点,实力交税是不是也不用交。月收入5万差不多
老师 我这边没有核定买卖合同印花税 之前去税务局人家专管员说是 让我自己核定 他核定不了 我25年都是按照次给缴纳税款了 今天不想缴纳了 可以不 反正没有核定
我这边往外开的发票是收件服务费,成本找的主要是油还有人工可以么
老师 公司拿我的电话,去税务局调额,发票不是我开有没有风险啊。
6月已经转了材料款给对方,但是6月没有收到对方的发票,7月才收到发票了
您好,把上面应付改为银行,其他操作一样,这是最简单的懒人方法,肯定不会错
我是这样写的, 暂估材料发票分录 借:原材料 贷:预付账款-xx公司 结转 借:工程施工—合同成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 这是暂估的分录,不知道是不是这样。 7月份发票收到了,应该怎么做分录?
您好,分录太对了哇, 我的做法是把上面3个分录全红冲了(负数),再按发票把3个分录做一遍(正数) 这样不用计算发票比暂估是大于还是小于
把我上面做的分录在7月份全部红冲吗? 然后发票7月份来了是不是要把这几笔红冲分录再做一遍正数分录?
您好,是的,这样不用计算嘛,我们每月都计提下月全数冲回,比较懒,但这个方法真的不会错