您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录

收到上月暂估入账原材料专用发票,怎么做分录?
老师,请问我当月要暂估材料分录怎么做,下个月发票收到了发票又要怎么做?
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录
建筑行业小规模,上个月预付材料款,这个月收到材料发票,应该怎么做分录?请有经验老师解答
老师,B c d 帮我解释下,有点不理解
公司将公司的车转让给个人,金额3万,需要交什么税?税率是多少?谢谢
老师好,个体户上个季度开的发票,现在可以红冲吗
我是代理记账公司会计,法人经常通过公账刷流水往来款,会不会有风险?
哪种情况企业 只能开3%的普票呢 不能开3%专票
你好老师,我前几年交的这个防伪税控的维护费直接只做了费用,然后现在减免税额这块中午如果调整的话,他会影响我汇算清缴的报表吗?
老师我刚进发票系统一看有很多进项发票被红冲了,我不知道前期我是否抵扣过进项,是否需要做进项税额转出。要怎么处理?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,我们要注销的话,余额表中固定资产,在建工程都不能有数么?还有往来都必须清为0么?哪些可以有数?
老师,法人去世,100%占股,他儿子继承法人,去公证处做公证,手续费太高,如果现在做减资,也绕不过先做公证,是不是
6月已经转了材料款给对方,但是6月没有收到对方的发票,7月才收到发票了
您好,把上面应付改为银行,其他操作一样,这是最简单的懒人方法,肯定不会错
我是这样写的, 暂估材料发票分录 借:原材料 贷:预付账款-xx公司 结转 借:工程施工—合同成本 贷:原材料 借:主营业务成本 贷:工程施工—合同成本 这是暂估的分录,不知道是不是这样。 7月份发票收到了,应该怎么做分录?
您好,分录太对了哇, 我的做法是把上面3个分录全红冲了(负数),再按发票把3个分录做一遍(正数) 这样不用计算发票比暂估是大于还是小于
把我上面做的分录在7月份全部红冲吗? 然后发票7月份来了是不是要把这几笔红冲分录再做一遍正数分录?
您好,是的,这样不用计算嘛,我们每月都计提下月全数冲回,比较懒,但这个方法真的不会错