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我们是先预付几十万进材料,之后每天收到几万材料到月底才收到发票,怎么暂估做分录,不暂做又怎么做分录

2023-06-20 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-20 11:03

借:原材料 贷:应付账款-暂估

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借:原材料 贷:应付账款-暂估
2023-06-20
借:原材料 贷:应付账款-暂估
2023-06-20
您好,6月,借:工程物资 贷:应付账款 7月把6月这个分录红冲了再按发票金额做上面的分录
2023-09-17
具体细节需要你们去清理数据哈,我说说思路吧 要去看这部分购入的存货的销售情况,已经销售的要调整主营业务成本,没有销售的就调整库存商品。
2021-10-04
原材料暂估入库账务处理 暂估入库: 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) 暂估回冲: (1)红字冲回暂估入库 借:原材料 贷:应付账款——暂估/无票(XX供应商 ) (2)收到发票,做入库处理 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——XX供应商
2023-05-22
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