您好,期限的话就是一年一次,1月1日到12月31,
您好 老师 请问 如果一般纳税人企业 在2018年时买进一台二手车做为公司固定资产(普票 没有进项抵扣) 期间计提车辆折旧后,又在今年9 月出售,此时是否要通过固定资产清理进行会计处理?请问目前二手车交易是否免税(二手车交易发票上未显示税款),是否还要通过一般纳税人申报表进行申报 应该填写那个栏次里吗??税率应该是多少呢?
老师们!您好!请问一下小规模纳税人按季度零申报的没有正常经营的企业,印花税税要零申报吗? 如果申报的话纳税期限以及税款所属期起/止怎么填写
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
老师您好,请问车船税税源采集中,填写车辆税源明细信息时,申报期限、缴款期限、纳税期限如何填写?蟹蟹
您好,老师,请问车船税申报的时候,保险日期是2023.10-2024.9,但是电子税务申报所属期的时候,只能填写所属期2023.01-2023.12,请问老师这个是如何处理的,谢谢。