哦,具体的是什么业务的,出差的做差旅费。
您好,老师,想咨询一下,现在实在疫情免征增值税,我公司是消费方,收到住宿费普票,但是普票上的金额是原专票的金额,这样对方开得对吗?
老师好,咨询一下,建筑公司给中介公司的证书挂靠费,是一次性支付给对方账户,我公司是走的对公账户,这笔款没有发票,我当时入账了,我现在要怎么调处,会计分录怎么做
老师,请问下我公司支付劳务费给个人走的对公账户,但是个有又不开票给我公司,这个怎样做会计分录?
老师,咨询您一下,我们是咨询公司,让别人挂靠,别人开了发票来把80%的费用提走了怎么做分录呀 别人开的咨询费发票
您好老师咨询一下,欠预付账款的 ,后期还了会计分录怎么写,我写的是借:预付账款,贷:银行存款数据不对,变增加了
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
出差的,那会计分录怎么写
借销售费用、差旅费,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行
要做两个分录吗
记得适当体现个人报销呀。
不可以直接写,借:管理费用-差旅费,贷:银行存款
对的是的,体现个人报销呀。
老师那我能理解为是公司个人垫付就要做两笔分录,如果是直接打到对公账户只要做一笔分录就可以是吗
是的是的是的是的是。
那可以写管理费用吗
你好,根据使用部门来可以的,你根据部门来就是啊。
您好老师这样写可以吗,是否要把开票的酒店也要写上去哦
可以的,写不写都行,自己决定吧。
好的谢谢
不用客气,工作愉快