哦,具体的是什么业务的,出差的做差旅费。

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
出差的,那会计分录怎么写
借销售费用、差旅费,贷其他应付款, 借其他应付款,贷银行
要做两个分录吗
记得适当体现个人报销呀。
不可以直接写,借:管理费用-差旅费,贷:银行存款
对的是的,体现个人报销呀。
老师那我能理解为是公司个人垫付就要做两笔分录,如果是直接打到对公账户只要做一笔分录就可以是吗
是的是的是的是的是。
那可以写管理费用吗
你好,根据使用部门来可以的,你根据部门来就是啊。
您好老师这样写可以吗,是否要把开票的酒店也要写上去哦
可以的,写不写都行,自己决定吧。
好的谢谢
不用客气,工作愉快