你好!你这个银行存款是减少啊。没写错啊

老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,借:管理费用—咨询费 200000 贷:预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了,后续会计分录怎么操作呀。
您好老师咨询一下,欠预付账款的 ,后期还了会计分录怎么写,我写的是借:预付账款,贷:银行存款数据不对,变增加了
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
老师你好!公司购买了一个账号,但是当时给的是定金,我写的分录是借 预付账款-高级账号 贷银行存款。但是现在把剩下的钱付清了,我该怎么写分录?
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
依据这个算一下资金周转情况,灯具需要3年。把它付清,每季度付款一次。均额,这个商业逻辑能不能合理的运转
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
老师,公司出售了一套房产,一般纳税人。账务怎么处理
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?
那为什么系统是增加的
您好老师预付款怎么变贷方的
你好!你银行存款这上面显示期初是借方,本期也是借方啊
那会计分录怎么写
你好!你的分录没有错。这里借贷方都有发生。余额是正数就好
改成这样可以吗
你好!不对。你还钱不能借方银行啊 实际是银行的钱少了
那预付的金额变多了
你好!你之前说的:老师咨询一下,欠预付账款的 什么叫欠预付账款?
那为什么预付款会越多
你好!你先说下,什么叫欠预付账款?
欠对方的
你好!那你应该有先收到这个款吧。你收到的时候怎么入的账
不是这个向农户采购的
你好!我估计是一开始分录做错了。
那预付要怎么改
接手过来客户写的是预付货款
你好!要看你一开始做过什么分录,才能确定
就是按这个做分类做的,那预付货款要怎么改成应付账款
你好!得先看看分录。不是光看这个数据