你好!你这个银行存款是减少啊。没写错啊

老师你好,我公司购入包装物材料,先付的款,后收到发票。1.先付款,我做的分录是借预付账款,贷银行存款。2.收到发票做的分录是借管理费用,贷预付账款。请问这样写对不对?还是用周转材料-包装物替换掉预付账款呢,应该怎么写分录啊?
老师,借:管理费用—咨询费 200000 贷:预付账款—100000 银行存款 100000。之前预付账款的发票现在回来了,后续会计分录怎么操作呀。
您好老师咨询一下,欠预付账款的 ,后期还了会计分录怎么写,我写的是借:预付账款,贷:银行存款数据不对,变增加了
老师您好,公司收到上游一笔预收货款,转身就付给了下游企业,正常记账的话,是借银行存款,贷预收账款;借预付账款,贷银行存款,这样会导致公司资产总额增加。如果为了不增加公司总资产,可不可以这样记:借银行存款,贷预收账款;借应付账款,贷银行存款。或者用其他的计法?主要是这业务跨年了,不想让公司的总资产那么大。还是我这账的分录我也写错了?
老师你好!公司购买了一个账号,但是当时给的是定金,我写的分录是借 预付账款-高级账号 贷银行存款。但是现在把剩下的钱付清了,我该怎么写分录?
老师,我想问一下,申请省龙头企业,2024-2025江苏部分不含税的采购金额合计是7394237.76元,2024-2025全部的采购不含税金额是40111356.71那这个江苏对比2024-2025全部采购金额的占比是多少,帮忙核实一下,咋计算,我咋计算占比是18
记账凭证后边附的资料反正面都打印算几页,比如说一张A4纸正反面都打印了,后附页数算一页还是两页?
老师,之前包装物我做到制造费用包装物里了,现在我把一批用过的包装物买给别人,我方已开发票,现在怎么做账呢 借应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税 收入是这样确认吗?结转他对应的成本我不会了
老师我们公司有3个人都是公积金基数比工资高,这个有影响吗
请问老师,以前年度损益调整后资产负债表和利润表就不成勾稽关系了,怎么办
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师请问一下,如果股东以债权出资,工商也变更了,请问一下账务上要怎么处理,需不需要提供审计报告,以什么为原始凭证
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
那为什么系统是增加的
您好老师预付款怎么变贷方的
你好!你银行存款这上面显示期初是借方,本期也是借方啊
那会计分录怎么写
你好!你的分录没有错。这里借贷方都有发生。余额是正数就好
改成这样可以吗
你好!不对。你还钱不能借方银行啊 实际是银行的钱少了
那预付的金额变多了
你好!你之前说的:老师咨询一下,欠预付账款的 什么叫欠预付账款?
那为什么预付款会越多
你好!你先说下,什么叫欠预付账款?
欠对方的
你好!那你应该有先收到这个款吧。你收到的时候怎么入的账
不是这个向农户采购的
你好!我估计是一开始分录做错了。
那预付要怎么改
接手过来客户写的是预付货款
你好!要看你一开始做过什么分录,才能确定
就是按这个做分类做的,那预付货款要怎么改成应付账款
你好!得先看看分录。不是光看这个数据