您好,是一次性计提折旧,不需要分期

有关提取安全生产费的分录: 提取安全生费时(按营业额比例 ) 借:生产与本或当期损益 贷:专项储备 使用提取的安全费时: 借:专项储备 贷:银行存款 开成固定资产的 借:在建工程 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 应付职工薪酬 借:固定资产 贷:在建工程 借:专项储备 贷:累计折旧 年末时:借:本年利润 贷:利润分配-提取专项储备 借:利润分配-提取专项储备 贷:盈余公积—专项储备 以上分录怎感觉年末贷方的盈余公积—专项储备 和计提的贷方,这样会不会重复,总觉的不对呢
假设村委会2020年银行存款支出10000元购买电脑 一月录账 (1)借:管理费-办公费 10000 贷:银行存款 10000 (2) 借:固定资产——电脑设备 10000 贷:管理费-办公费 10000 现在在经联社新账套录: 卡片建立时累计折旧处填写2000 然后凭证处理处建立两笔分录: (1)借:固定资产——电脑设备 10000 贷:XXXXX 10000 (2)借:管理费——折旧费 2000 贷:累计折旧 2000” 这个XXX贷方科目是?????
老师好,公司购买的安全生产物资本应该从安全经费专户支付,结果出纳从基本户支付了该款项,请问分录仍要先借:管理费用 贷:专项储备 在记借:专项储备 贷:银行存款(基本户)吗还是怎么记
2021年12月31日,甲公司对存货进行减值测试前,“存货跌价准备——M材料”账户的贷方余额为5万元资料二1.2021年1月,购入不需要安装的设备一台,调出单位的账面原价为90000元,已计提折旧20000元。经双方协商确定价款80000元,该厂除以银行存款支付80000元价款外,还支付包装费300元,运输费700元。经查,甲公司已按下列会计分录入账。(1)借:固定资产90000贷:实收资本70000累计折旧20000(2)借:盈余公积80000贷:银行存款80000(3)借:管理费用1000贷:银行存款1000根据资料二第1项,指出甲公司的会计处理是否存在不当之处,如果存在不当之处,指出材料中所存在的问题,以及对企业财务报表造成的影响,再编制正确的会计分录
公司用安全经费釆购固定资产,分录记:借:固定资产/电子设备 20000 贷:银行存款20000 借:专项储备20000贷:专项储备20000 然后按月计提折旧借:管理费用/安全生产经费20000/3年/12个月 贷:累计折旧,请问老师这个分录可以吗
请问老师,员工已经在25年8月离职,他在外地有收入,个数申报总额达到13.2万,然后25年收入的个税计算后有4700左右的税,他申报是选了我们单位,现在税务要求我们配合这个离职的员工交税,请问如果这个员工一直不交我们单位有什么影响,现在税管员一直打电话要求我们处理,请问老师,我们怎么做合适
公司法人代公司支付给其他公司的款项,需要出什么说明吗
老师好,劳务公司给茶场派人采茶叶,人工费开什么名称
老师好 因为是项目停止了 公司和项目员工协商6月离职 公司规定今天发工资本应该是发5月的 但是需要给离职员工发到6月底 ,并且额外补偿2000元,但是5月的个税会计已经提前申报了 我们还能改动工资金额吗,我一次行给离职员工发超过平时二部的工资这样操作可以吗
4月开具的蓝票50万,5月红冲3万,5月蓝票收入负数,如何做账
老师我想问一下,用一个公司的固定资产投资另外一个公司,都需要缴纳什么税
老师:员工工资真实为零,单位只缴纳社保,个人承担的社保部分以现金形式交给企业(有20-30人,平均每月都有1万多以现金形式入账),请问这样操作风险大吗?
你好老师 个体户经营超市购买扎口机400元会计分录怎么做
我另一个公司,之前给一个下游开发票开了15000,但是这个公司注销了,还没有回款,现在他们换了家公司回款,这个有办法弄吗
收购发票发票备查资料不全,税务让进项转出,怎么填写?是填异常凭证转出,还是其他应作进项税额转出?
一次性提折旧后,所得税汇算清缴时用调整吗?
您好,您这个是可以汇算清缴一次性扣除的
就是所得税汇算清缴时不需要做加速折旧了对吧
您好,是可以一次性扣除的